Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Objednávka 38/2024 Súčiastky ku kosačke s DPH 22.04.2024 BOEL - Jozef Bohumel SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno Ing. Monika Virágová riaditeľka 30.04.2024
Zmluva 3/2024 Zmluva o výpožičke s DPH 22.04.2024 Mesto Komárno SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno Ing. Monika Virágová riaditeľka 02.05.2024
Faktúra 2024084 Elektrina - 03/2024 - opravná faktúra 113,83 s DPH 4/2005 18.04.2024 ZSE Energia a.s. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 01 Komárno 30.04.2024 07.05.2024
Faktúra 100084/2024 Údržbársky materiál 82,05 s DPH 37/2024 12.04.2024 STROJE Slovensko s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 17.04.2024 07.05.2024
Faktúra 100082/2024 Prečerpávacia stanica - I.Q 2024 283,93 s DPH N3/2005 10.04.2024 KomVak a.s. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 01 Komárno 17.04.2024 07.05.2024
Objednávka 37/2024 Brúsny pás s DPH 09.04.2024 STROJE Slovensko s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 01 Komárno Ing. Monika Virágová riaditeľka 15.04.2024
Objednávka 36/2024 Údržbársky materiál s DPH 09.04.2024 KF-STAV, s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno Ing. Monika Virágová riaditeľka 18.04.2024
Faktúra 100079/2024 Elektrina - 03/2024 2 043,52 s DPH 4/2005 08.04.2024 ZSE Energia a.s. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 01 Komárno 11.04.2024 15.04.2024
Faktúra 100077/2024 Nájom oc. fľaše - 03/2024 17,09 s DPH 11/2009 04.04.2024 Messer Tatragas s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 01 Komárno 11.04.2024 15.04.2024
Faktúra 100076/2024 Obedy - 03/2024 1 901,25 s DPH 3/2009 03.04.2024 SOŠOaS SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 01 Komárno 11.04.2024 15.04.2024
Faktúra 100078/2024 PHM do služobných MV 88,24 s DPH 8/2006 03.04.2024 Slovnaft a.s. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 17.04.2024 07.05.2024
Faktúra 100071/2024 Dohľad nad prac. podmienkami - 03/2024 25,00 s DPH 6/2018 02.04.2024 BOZP & AT, s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 01 Komárno 11.04.2024 15.04.2024
Faktúra 100073/2024 Činnosť zodp.osoby OOÚ - 03/2024 40,00 s DPH 10/2018 02.04.2024 EMBA Services, s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 01 Komárno 11.04.2024 15.04.2024
Faktúra 100073/2024 Poskytovanie služ. techn. PO - 03/2024 65,00 s DPH 14/2015 02.04.2024 Ladislav Mészáros ml. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 01 Komárno 11.04.2024 15.04.2024
Faktúra 100080/2024 Zemný plyn - 04/2024 15 000.00 s DPH 15/2023 01.04.2024 SPP a.s. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 01 Komárno 17.04.2024 07.05.2024
Faktúra 100083/2024 Telekomunikačné služby - 03/2024 19,20 s DPH 16/2006 01.04.2024 Slovak Telekom a.s. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 01 Komárno 17.04.2024 07.05.2024
Faktúra 100081/2024 Zemný plyn - 04/20234- služobný byt 5,00 s DPH 3/2023 01.04.2024 SPP a.s. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 01 Komárno 15.04.2024 15.04.2024
Faktúra 100068/2024 Železiarsky a údržbársky materiál 385,42 s DPH 35/2024 26.03.2024 Ferro 3000 - Ing. Szabó SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 01 Komárno 27.03.2024 27.03.2024
Faktúra 100069/2024 Video kábel 58,89 s DPH 16/2024 26.03.2024 Alza.sk s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 01 Komárno 04.04.2024 08.04.2024
Faktúra 100067/2024 Vodné a stočné - marec 2024 152,81 s DPH 4/2003 25.03.2024 KomVak a.s. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 01 Komárno 27.03.2024 27.03.2024
zobrazené záznamy: 1-20/6187