|
|
Faktúra |
266/2025
|
PHM do služobných mot.vozidiel 11/2025
|
38,46 |
s DPH |
|
8/2006
|
03.12.2025 |
|
|
|
Slovnaft a.s. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 01 Komárno |
Ing. Monika Virágová |
riaditeľka |
|
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
100197/2018
|
Činnosť zodp.osoby OOÚ - mesiac august 2018
|
36,00 |
s DPH |
|
4/2018
|
03.09.2018 |
|
|
|
EMBA-S&C, s.r.o. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
|
|
10.09.2018 |
11.09.2018 |
|
|
Faktúra |
100208/2018
|
Telekomunikačné služby - august
|
46,61 |
s DPH |
|
16/2006
|
06.09.2018 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
|
|
10.09.2018 |
11.09.2018 |
|
|
Faktúra |
100209/2018
|
Obedy-jún,júl,august
|
412,50 |
s DPH |
83/2018
|
|
07.09.2018 |
|
|
|
Danubius Center s.r.o. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
|
|
10.09.2018 |
11.09.2018 |
|
|
Faktúra |
100206/2018
|
Maliarsky materiál
|
56,64 |
s DPH |
74/2018
|
|
05.09.2018 |
|
|
|
KF-STAV, s.r.o. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
|
|
10.09.2018 |
11.09.2018 |
|
|
Faktúra |
100205/2018
|
Zošity
|
29,39 |
s DPH |
91/2018
|
|
05.09.2018 |
|
|
|
KF-STAV, s.r.o. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
|
|
10.09.2018 |
11.09.2018 |
|
|
Faktúra |
100202/2018
|
Režijné náklady za obedy - august
|
141,44 |
s DPH |
|
3/2009
|
04.09.2018 |
|
|
|
SOŠOaS |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
|
|
10.09.2018 |
11.09.2018 |
|
|
Faktúra |
100201/2018
|
Suroviny na obedy - august
|
76,16 |
s DPH |
|
3/2009
|
04.09.2018 |
|
|
|
SOŠOaS |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
|
|
10.09.2018 |
11.09.2018 |
|
|
Faktúra |
100196/2018
|
Vodné a stočné - august
|
85,46 |
s DPH |
|
4/2003
|
03.09.2018 |
|
|
|
KomVak a.s. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
|
|
10.09.2018 |
11.09.2018 |
|
|
Faktúra |
100210/2018
|
Tlačiareň
|
137,03 |
s DPH |
97/2018
|
|
07.09.2018 |
|
|
|
Alza.sk s.r.o. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
|
|
10.09.2018 |
11.09.2018 |
|
|
Faktúra |
100194/2018
|
Softvér a čítačka ŠJ
|
100,00 |
s DPH |
94/2018
|
|
31.08.2018 |
|
|
|
KAYZEE IT - Zoltán Kovács |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
|
|
10.09.2018 |
11.09.2018 |
|
|
Faktúra |
100195/2018
|
Dohľad nad prac.podmienkami-august
|
25,00 |
s DPH |
|
6/2018
|
31.08.2018 |
|
|
|
BOZP & AT, s.r.o. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
|
|
10.09.2018 |
11.09.2018 |
|
|
Faktúra |
100096/2023
|
Zemný plyn - 06/2023
|
9 440,00 |
s DPH |
|
2/2011
|
01.06.2023 |
|
|
|
SPP a.s. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
|
|
13.06.2023 |
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
100098/2023
|
Uverejnenie inzerátu
|
75,40 |
s DPH |
28/2023
|
|
14.06.2023 |
|
|
|
DELTA Kt. s.r.o. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
|
|
21.06.2023 |
22.06.2023 |
|
|
Faktúra |
100097/2023
|
Tonery
|
126,00 |
s DPH |
29/2023
|
|
08.06.2023 |
|
|
|
Profitechnik - Vladimír Kamocsai |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
|
|
21.06.2023 |
22.06.2023 |
|
|
Faktúra |
100100/2023
|
Lexan
|
653,42 |
s DPH |
34/2023
|
|
22.06.2023 |
|
|
|
Tonex Plus s.r.o. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
|
|
27.06.2023 |
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
100207/2018
|
Elektrina - august
|
667,91 |
s DPH |
|
4/2005
|
07.09.2018 |
|
|
|
ZSE Energia a.s. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
|
|
10.09.2018 |
11.09.2018 |
|
|
Faktúra |
100211/2018
|
Uverejnenie inzerátu
|
24,00 |
s DPH |
88/2018
|
|
07.09.2018 |
|
|
|
Vydavateľstvo KT spol. s r.o. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
|
|
10.09.2018 |
11.09.2018 |
|
|
Faktúra |
100185/2018
|
Dodávka plynu - august
|
2 336,00 |
s DPH |
|
2/2011
|
02.08.2018 |
|
|
|
SPP a.s. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
|
|
10.08.2018 |
17.08.2018 |
|
|
Faktúra |
100087/2023
|
Činnosť zodp.osoby OOÚ - máj 2023
|
40,00 |
s DPH |
|
10/2018
|
31.05.2023 |
|
|
|
EMBA Services, s.r.o. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
|
|
13.06.2023 |
14.06.2023 |