|
Faktúra |
100202/2018
|
Režijné náklady za obedy - august
|
141,44 |
s DPH |
|
3/2009
|
04.09.2018 |
|
|
|
SOŠOaS |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
|
|
10.09.2018 |
11.09.2018 |
|
Faktúra |
100080/2018
|
Uverejnenie inzerátu
|
52,54 |
s DPH |
33/2018
|
|
17.04.2018 |
|
|
|
Vydavateľstvo Danubius |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
|
|
24.04.2018 |
27.04.2018 |
|
Faktúra |
100067/2018
|
Suroviny na obedy - marec
|
424,48 |
s DPH |
|
3/2009
|
04.04.2018 |
|
|
|
SOŠOaS |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
|
|
13.04.2018 |
20.04.2018 |
|
Faktúra |
100068/2018
|
Režijné náklady za obedy - marec
|
788,32 |
s DPH |
|
3/2009
|
04.04.2018 |
|
|
|
SOŠOaS |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
|
|
13.04.2018 |
20.04.2018 |
|
Faktúra |
100070/2018
|
Benzín
|
62,23 |
s DPH |
|
8/2006
|
05.04.2018 |
|
|
|
Slovnaft a.s. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
|
|
30.04.2018 |
04.05.2018 |
|
Faktúra |
100072/2018
|
Nájom oc. fľaše
|
20,83 |
s DPH |
|
11/2009
|
06.04.2018 |
|
|
|
Messer Tatragas s.r.o. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
|
|
18.04.2018 |
20.04.2018 |
|
Faktúra |
100073/2018
|
Telekomunikačné služby - marec
|
47,50 |
s DPH |
|
16/2006
|
06.04.2018 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
|
|
13.04.2018 |
20.04.2018 |
|
Faktúra |
100074/2018
|
Elektrina - marec
|
1 322,09 |
s DPH |
|
4/2005
|
06.04.2018 |
|
|
|
ZSE Energia a.s. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
|
|
13.04.2018 |
20.04.2018 |
|
Faktúra |
100065/2018
|
Dodávka plynu - apríl
|
2 336,00 |
s DPH |
|
2/2011
|
03.04.2018 |
|
|
|
SPP a.s. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
|
|
13.04.2018 |
20.04.2018 |
|
Faktúra |
100069/2018
|
CO2
|
47,76 |
s DPH |
|
11/2009
|
05.04.2018 |
|
|
|
Messer Tatragas s.r.o. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
|
|
18.04.2018 |
20.04.2018 |
|
Faktúra |
100071/2018
|
Montáž, demontáž a vyvažovanie kolies
|
27,36 |
s DPH |
30/2018
|
|
05.04.2018 |
|
|
|
Heloro s.r.o. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
|
|
18.04.2018 |
20.04.2018 |
|
Faktúra |
100076/2018
|
ND k PC
|
285,00 |
s DPH |
36/2018
|
|
12.04.2018 |
|
|
|
Aplico Service - Ing. Tóth Csaba |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
|
|
18.04.2018 |
20.04.2018 |
|
Faktúra |
100077/2018
|
Stolársky materiál
|
548,51 |
s DPH |
26/2018
|
|
13.04.2018 |
|
|
|
Sezam s.r.o. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
|
|
18.04.2018 |
20.04.2018 |
|
Faktúra |
100075/2018
|
Vydanie mandátneho certifikátu
|
171,60 |
s DPH |
29/2018
|
|
11.04.2018 |
|
|
|
Disig, a.s. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
|
|
18.04.2018 |
20.04.2018 |
|
Faktúra |
100078/2018
|
Maliarsky materiál
|
119,65 |
s DPH |
42/2018
|
|
13.04.2018 |
|
|
|
KF-STAV, s.r.o. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
|
|
18.04.2018 |
20.04.2018 |
|
Faktúra |
100079/2018
|
Nájom oc. fľaše
|
10,27 |
s DPH |
|
11/2009
|
17.04.2018 |
|
|
|
Messer Tatragas s.r.o. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
|
|
30.04.2018 |
04.05.2018 |
|
Faktúra |
100083/2018
|
Uverejnenie inzerátu
|
80,00 |
s DPH |
31/2018
|
|
19.04.2018 |
|
|
|
Vydavateľstvo KT spol. s r.o. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
|
|
30.04.2018 |
04.05.2018 |
|
Faktúra |
100063/2018
|
Vodné a stočné - marec
|
134,60 |
s DPH |
|
4/2003
|
04.04.2018 |
|
|
|
KomVak a.s. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
|
|
13.04.2018 |
20.04.2018 |
|
Faktúra |
100222/2022
|
Učebnice
|
860,50 |
s DPH |
90/2022
|
|
25.10.2022 |
|
|
|
Preškoly.sk s.r.o. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
|
|
27.10.2022 |
02.11.2022 |
|
Faktúra |
100089/2018
|
Daň z nehnuteľnosti
|
77,64 |
s DPH |
|
|
27.04.2018 |
|
|
|
Mesto Komárno |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
|
|
14.05.2018 |
18.05.2018 |