|
|
Faktúra |
100289/2018
|
Prípravný kurz inštruktorov zvárania
|
360,00 |
s DPH |
128/2018
|
|
22.11.2018 |
|
|
|
VÚZ - PI SR |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
|
|
30.11.2018 |
07.12.2018 |
|
|
Faktúra |
100174/2018
|
Poskytovanie služ. techn. PO - jún
|
65,00 |
s DPH |
|
14/2015
|
12.07.2018 |
|
|
|
Ladislav Mészáros ml. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
|
|
13.07.2018 |
13.07.2018 |
|
|
Faktúra |
100177/2018
|
Maliarsky materiál
|
111,18 |
s DPH |
85/2018
|
|
18.07.2018 |
|
|
|
KF-STAV, s.r.o. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
|
|
31.07.2018 |
01.08.2018 |
|
|
Faktúra |
100175/2018
|
Čistiace prostriedky
|
149,69 |
s DPH |
79/2018
|
|
18.07.2018 |
|
|
|
KF-STAV, s.r.o. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
|
|
31.07.2018 |
01.08.2018 |
|
|
Faktúra |
100050/2023
|
Maliarsky materiál
|
62,70 |
s DPH |
18/2023
|
|
27.03.2023 |
|
|
|
KF-STAV, s.r.o. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
|
|
03.04.2023 |
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
100049/2023
|
Tlačivá
|
88,64 |
s DPH |
13/2023
|
|
27.03.2023 |
|
|
|
KF-STAV, s.r.o. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
|
|
04.04.2023 |
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
100056/2023
|
Elektroinštalačný materiál
|
56,15 |
s DPH |
22/2023
|
|
04.04.2023 |
|
|
|
Elcont-Cseh František |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
|
|
06.04.2023 |
11.04.2023 |
|
|
Faktúra |
100054/2023
|
Rebrík
|
50,30 |
s DPH |
21/2023
|
|
03.04.2023 |
|
|
|
Ferro 3000 - Ing. Szabó |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
|
|
06.04.2023 |
11.04.2023 |
|
|
Faktúra |
100173/2018
|
Dohľad nad prac.podmienkami-jún
|
25,00 |
s DPH |
|
6/2018
|
10.07.2018 |
|
|
|
BOZP & AT, s.r.o. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
|
|
13.07.2018 |
13.07.2018 |
|
|
Faktúra |
100178/2018
|
Prečerpávacia stanica - I.Q 2018
|
306,77 |
s DPH |
|
3/2005
|
19.07.2018 |
|
|
|
KomVak a.s. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
|
|
31.07.2018 |
01.08.2018 |
|
|
Faktúra |
100172/2018
|
Stolársky materiál
|
1 282,53 |
s DPH |
64/2018
|
|
10.07.2018 |
|
|
|
Sezam s.r.o. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
|
|
13.07.2018 |
13.07.2018 |
|
|
Faktúra |
100171/2018
|
Čistenie upchatej kanalizačnej trubky
|
72,00 |
s DPH |
84/2018
|
|
09.07.2018 |
|
|
|
Ján Bánsky |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
|
|
13.07.2018 |
13.07.2018 |
|
|
Faktúra |
100170/2018
|
Revízia el.spotrebičov
|
1 128,00 |
s DPH |
62/2018
|
|
09.07.2018 |
|
|
|
Bc. Tibor Takács - ŠERPP |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
|
|
13.07.2018 |
13.07.2018 |
|
|
Faktúra |
100169/2018
|
Telekomunikačné služby - jún
|
48,59 |
s DPH |
|
16/2006
|
09.07.2018 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
|
|
13.07.2018 |
13.07.2018 |
|
|
Faktúra |
100163/2018
|
Benzín
|
80,13 |
s DPH |
|
8/2006
|
04.07.2018 |
|
|
|
Slovnaft a.s. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
|
|
13.07.2018 |
13.07.2018 |
|
|
Faktúra |
100142/2018
|
Benzín
|
70,68 |
s DPH |
|
8/2006
|
20.06.2018 |
|
|
|
Slovnaft a.s. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
|
|
11.07.2018 |
12.07.2018 |
|
|
Faktúra |
100176/2018
|
Maliarsky materiál
|
242,90 |
s DPH |
78/2018
|
|
18.07.2018 |
|
|
|
KF-STAV, s.r.o. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
|
|
31.07.2018 |
01.08.2018 |
|
|
Faktúra |
100179/2018
|
Prečerpávacia stanica - II.Q 2018
|
240,12 |
s DPH |
|
3/2005
|
19.07.2018 |
|
|
|
KomVak a.s. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
|
|
31.07.2018 |
01.08.2018 |
|
|
Faktúra |
100153/2018
|
Oprava PC
|
100,00 |
s DPH |
81/2018
|
|
02.07.2018 |
|
|
|
Aplico Service - Ing. Tóth Csaba |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
|
|
11.07.2018 |
12.07.2018 |
|
|
Faktúra |
100183/2018
|
Elektrina - júl
|
658,21 |
s DPH |
|
4/2005
|
06.08.2018 |
|
|
|
ZSE Energia a.s. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
|
|
13.08.2018 |
17.08.2018 |