|
|
Faktúra |
259/2025
|
obedy 11/2025
|
3 108,60 |
s DPH |
|
3/2009
|
01.12.2025 |
|
|
|
SOŠOaS |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 01 Komárno |
Ing. Monika Virágová |
riaditeľka |
|
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
100013/2018
|
Suroviny na obedy - január
|
668,64 |
s DPH |
|
3/2009
|
01.02.2018 |
|
|
|
SOŠOaS |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
|
|
09.02.2018 |
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
100083/2021
|
Telekomunikačné poplatky - máj 2021
|
20,00 |
s DPH |
|
15/2018
|
10.05.2021 |
|
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
|
|
19.05.2021 |
20.05.2021 |
|
|
Faktúra |
100079/2021
|
Telekomunikačné poplatky - apríl 2021
|
78,50 |
s DPH |
|
16/2019
|
10.05.2021 |
|
|
|
O2 Slovakia s.r.o. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
|
|
19.05.2021 |
20.05.2021 |
|
|
Faktúra |
100074/2021
|
Nájom oc. fľaše
|
23,83 |
s DPH |
|
11/2009
|
06.05.2021 |
|
|
|
Messer Tatragas s.r.o. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
|
|
19.05.2021 |
20.05.2021 |
|
|
Faktúra |
100047/2022
|
Suroviny na obedy - 02/2022
|
761,04 |
s DPH |
|
3/2009
|
07.03.2022 |
|
|
|
SOŠOaS |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
|
|
17.03.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
100048/2022
|
Režijné náklady za obedy - 02/2022
|
1 552,28 |
s DPH |
|
3/2009
|
07.03.2022 |
|
|
|
SOŠOaS |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
|
|
17.03.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
100070/2021
|
Daň z nehnuteľnosti - 2021
|
81,28 |
s DPH |
|
|
03.05.2021 |
|
|
|
Mesto Komárno |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
|
|
17.05.2021 |
17.05.2021 |
|
|
Faktúra |
100071/2021
|
Suroviny na obedy - apríl 2021
|
356,58 |
s DPH |
|
3/2009
|
04.05.2021 |
|
|
|
SOŠOaS |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
|
|
17.05.2021 |
17.05.2021 |
|
|
Faktúra |
100072/2021
|
Režijné náklady za obedy - apríl 2021
|
727,31 |
s DPH |
|
3/2009
|
04.05.2021 |
|
|
|
SOŠOaS |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
|
|
17.05.2021 |
17.05.2021 |
|
|
Faktúra |
100155/2023
|
Materiál do zváračskej školy
|
202,97 |
s DPH |
49/2023
|
|
14.09.2023 |
|
|
|
Hormi - Milan Horváth |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
|
|
26.09.2023 |
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
100006/2018
|
Benzín
|
26,92 |
s DPH |
|
8/2006
|
18.01.2018 |
|
|
|
Slovnaft a.s. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
|
|
15.02.2018 |
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
100007/2018
|
Servis pohonu vchod.vrátnika
|
190,00 |
s DPH |
5/2018
|
|
23.01.2018 |
|
|
|
Ferrotrend, spol. s r.o. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
|
|
26.01.2018 |
31.01.2018 |
|
|
Faktúra |
100009/2018
|
Stolársky materiál
|
415,88 |
s DPH |
7/2018
|
|
30.01.2018 |
|
|
|
Sezam s.r.o. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
|
|
09.02.2018 |
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
100010/2018
|
Poskytovanie služ. techn. PO - január
|
90,00 |
s DPH |
|
14/2015
|
31.01.2018 |
|
|
|
Ladislav Mészáros ml. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
|
|
09.02.2018 |
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
100011/2018
|
Časopis ŠKOLA
|
25,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2018 |
|
|
|
Vdavateľstvo - Jurisdat,redakcia ŠKOLA-MEL |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
|
|
15.02.2018 |
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
100014/2018
|
Režijné náklady za obedy - január
|
1 029,60 |
s DPH |
|
3/2009
|
01.02.2018 |
|
|
|
SOŠOaS |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
|
|
09.02.2018 |
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
100157/2023
|
Tonery
|
36,00 |
s DPH |
50/2023
|
|
22.09.2023 |
|
|
|
Profitechnik - Vladimír Kamocsai |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
|
|
09.10.2023 |
10.10.2023 |
|
|
Faktúra |
100025/2018
|
Umývací prostriedok
|
46,80 |
s DPH |
11/2018
|
|
12.02.2018 |
|
|
|
CORA GASTRO s.r.o. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
|
|
15.02.2018 |
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
100145/2023
|
Nájom oc. fľaše
|
35,71 |
s DPH |
|
11/2009
|
06.09.2023 |
|
|
|
Messer Tatragas s.r.o. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
|
|
19.09.2023 |
21.09.2023 |