|
|
Faktúra |
100212/2015
|
Pamäť, Lan kábel, pevný disk
|
271,00 |
s DPH |
82/2015
|
|
01.10.2015 |
|
|
|
Aplico Service |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
|
|
|
14.10.2015 |
|
|
Faktúra |
100257/2018
|
Čistiace prostriedky
|
163,57 |
s DPH |
108/2018
|
|
19.10.2018 |
|
|
|
KF-STAV, s.r.o. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
|
|
25.10.2018 |
25.10.2018 |
|
|
Faktúra |
100199/2023
|
Vodné a stočné - október 2023
|
182,42 |
s DPH |
|
4/2003
|
25.10.2023 |
|
|
|
KomVak a.s. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
|
|
03.11.2023 |
03.11.2023 |
|
|
Faktúra |
100256/2018
|
Čistiace prostriedky
|
130,34 |
s DPH |
95/2017
|
|
19.10.2018 |
|
|
|
KF-STAV, s.r.o. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
|
|
25.10.2018 |
25.10.2018 |
|
|
Faktúra |
100255/2018
|
Suroviny na obedy - november
|
448,00 |
s DPH |
|
3/2009
|
19.10.2018 |
|
|
|
SOŠOaS |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
|
|
25.10.2018 |
25.10.2018 |
|
|
Faktúra |
100253/2018
|
Tonery
|
108,00 |
s DPH |
117/2018 a 122/2018
|
|
18.10.2018 |
|
|
|
Profitechnik - Vladimír Kamocsai |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
|
|
25.10.2018 |
25.10.2018 |
|
|
Faktúra |
100250/2018
|
Učebnice
|
2 245,04 |
s DPH |
107/2018
|
|
15.10.2018 |
|
|
|
DIDEROT s.r.o. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
|
|
25.10.2018 |
25.10.2018 |
|
|
Faktúra |
100238/2018
|
Benzín
|
52,69 |
s DPH |
|
8/2006
|
04.10.2018 |
|
|
|
Slovnaft a.s. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
|
|
25.10.2018 |
25.10.2018 |
|
|
Faktúra |
100258/2018
|
Maliarsky materiál
|
206,83 |
s DPH |
104/2018
|
|
19.10.2018 |
|
|
|
KF-STAV, s.r.o. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
|
|
25.10.2018 |
25.10.2018 |
|
|
Faktúra |
100197/2023
|
Učebnice - edukačné publikácie
|
109,20 |
s DPH |
60/2023
|
|
25.10.2023 |
|
|
|
ELT Slovakia s.r.o. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
|
|
03.11.2023 |
03.11.2023 |
|
|
Faktúra |
100251/2018
|
Projektorové lampy
|
395,48 |
s DPH |
123/2018
|
|
18.10.2018 |
|
|
|
Web Retail s.r.o. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
|
|
25.10.2018 |
25.10.2018 |
|
|
Faktúra |
100259/2018
|
ND k PC
|
89,40 |
s DPH |
119/2018
|
|
22.10.2018 |
|
|
|
Aplico Service - Ing. Tóth Csaba |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
|
|
25.10.2018 |
25.10.2018 |
|
|
Faktúra |
100249/2018
|
Oprava služobného auta
|
102,66 |
s DPH |
115/2018
|
|
12.10.2018 |
|
|
|
Heloro s.r.o. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
|
|
22.10.2018 |
23.10.2018 |
|
|
Faktúra |
100254/2018
|
Prečerpávacia stanica - III.Q 2018
|
141,23 |
s DPH |
|
N3/2005
|
18.10.2018 |
|
|
|
KomVak a.s. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
|
|
22.10.2018 |
23.10.2018 |
|
|
Faktúra |
100248/2018
|
Parkety, lišty, PE pena
|
227,41 |
s DPH |
111/2018
|
|
12.10.2018 |
|
|
|
Tonex Plus s.r.o. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
|
|
22.10.2018 |
23.10.2018 |
|
|
Faktúra |
100223/2018
|
Benzín
|
28,22 |
s DPH |
|
8/2006
|
26.09.2018 |
|
|
|
Slovnaft a.s. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
|
|
22.10.2018 |
23.10.2018 |
|
|
Faktúra |
100211/2023
|
Stolový kalendár pracovný 2024
|
131,40 |
s DPH |
60/2023
|
|
07.11.2023 |
|
|
|
KF-STAV, s.r.o. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
|
|
09.11.2023 |
13.11.2023 |
|
|
Faktúra |
100198/2023
|
Odborný seminár - správa registratúry
|
130,00 |
s DPH |
57/2023
|
|
25.10.2023 |
|
|
|
Asociácia správcov registratúry |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
|
|
03.11.2023 |
03.11.2023 |
|
|
Faktúra |
100196/2023
|
USB kľúče, reproduktory
|
413,79 |
s DPH |
73/2023
|
|
23.10.2023 |
|
|
|
Alza.sk s.r.o. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
|
|
03.11.2023 |
03.11.2023 |
|
|
Faktúra |
100206/2023
|
Štvorhrany
|
35,93 |
s DPH |
81/2023
|
|
03.11.2023 |
|
|
|
Stavkov s.r.o. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
|
|
08.11.2023 |
13.11.2023 |