Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 100284/2018 Služby poč,sieti SANET -IV.Q 150,00 s DPH 1/2016 19.11.2018 Združ.používateľov Slov.akademickej dátovej siete SANET SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 27.11.2018 30.11.2018
Faktúra 100381/2019 Železiarsky materiál 447,41 s DPH 189/2019 23.12.2019 Ferro 3000 - Ing. Szabó SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 27.12.2019 30.12.2019
Faktúra 100003/2020 Oprava PC 100,00 s DPH 191/2019 16.01.2020 Aplico Service - Ing. Tóth Csaba SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 21.01.2020 31.01.2020
Faktúra 100001/2020 Mesačný poplatok za mobil - 1/2020 24,20 s DPH 15/2018 10.01.2020 Orange Slovensko, a.s. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 21.01.2020 31.01.2020
Faktúra 100388/2019 Oprava vodovodného potrubia a hydrantov 16 882,44 s DPH 22/2019 30.12.2019 PS-MOS, s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 31.12.2019 31.12.2019
Faktúra 100386/2019 Oprava sociálnych zariadení 5 326,82 s DPH 21/2019 27.12.2019 Tóth Zoltán SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 30.12.2019 30.12.2019
Faktúra 100385/2019 Slávnostný obed 734,00 s DPH 178/2019 27.12.2019 Ľubomír Petrilákl SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 30.12.2019 30.12.2019
Faktúra 100383/2019 Maliarsky materiál 118,01 s DPH 188/2019 23.12.2019 KF-STAV, s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 27.12.2019 30.12.2019
Faktúra 100382/2019 Poplatky za základné skúšky, vydanie ID preukazu,certifikácia zváračov 1 682,40 s DPH 23/2015 23.12.2019 VÚZ - PI SR SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 27.12.2019 30.12.2019
Faktúra 100387/2019 Projektory a pamäte 2 005,00 s DPH 184/2019 27.12.2019 Aplico Service - Ing. Tóth Csaba SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 30.12.2019 30.12.2019
Faktúra 100004/2020 Poplatky za základné skúšky, vydanie ID preukazu,certifikácia zváračov 1 618,80 s DPH 23/2015 16.01.2020 VÚZ - PI SR SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 24.01.2020 31.01.2020
Faktúra 100380/2019 Materiál 2 875,69 s DPH 186/2019 23.12.2019 Ferro 3000 - Ing. Szabó SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 27.12.2019 30.12.2019
Faktúra 100379/2019 Maliarsky materiál 548,99 s DPH 187/2019 23.12.2019 KF-STAV, s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 27.12.2019 30.12.2019
Faktúra 100378/2019 Píla pásová 1 662,00 s DPH 185/2019 23.12.2019 Ferro 3000 - Ing. Szabó SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 27.12.2019 30.12.2019
Faktúra 100377/2019 Ručné náradie 4 126,40 s DPH 183/2019 23.12.2019 Ferro 3000 - Ing. Szabó SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 27.12.2019 30.12.2019
Faktúra 100376/2019 Autoopravárske prístroje a zariadenia 1 639,98 s DPH 168/2019 23.12.2019 Ferro 3000 - Ing. Szabó SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 27.12.2019 30.12.2019
Faktúra 100375/2019 VARI zametacia metla 1 538,98 s DPH 190/2019 23.12.2019 Ferro 3000 - Ing. Szabó SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 27.12.2019 30.12.2019
Faktúra 100374/2019 Duralový T-stôl 698,40 s DPH 181/2019 23.12.2019 Cau Cau, s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 27.12.2019 30.12.2019
Faktúra 100373/2019 Oprava podlahovej krytiny 29 887,68 s DPH 20/2019 23.12.2019 Skill Build s.r.o. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 27.12.2019 30.12.2019
Faktúra 100002/2020 Dodávka plynu -január 2020 2 588.00 s DPH 2/2011 16.01.2020 SPP a.s. SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno 21.01.2020 31.01.2020
zobrazené záznamy: 1-20/6857