|
|
Faktúra |
100071/2022
|
Poskytovanie služ. techn. PO - marec 2022
|
65,00 |
s DPH |
|
14/2015
|
01.04.2022 |
|
|
|
Ladislav Mészáros ml. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
|
|
07.04.2022 |
07.04.2022 |
|
|
Faktúra |
100195/2018
|
Dohľad nad prac.podmienkami-august
|
25,00 |
s DPH |
|
6/2018
|
31.08.2018 |
|
|
|
BOZP & AT, s.r.o. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
|
|
10.09.2018 |
11.09.2018 |
|
|
Faktúra |
100205/2018
|
Zošity
|
29,39 |
s DPH |
91/2018
|
|
05.09.2018 |
|
|
|
KF-STAV, s.r.o. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
|
|
10.09.2018 |
11.09.2018 |
|
|
Faktúra |
100202/2018
|
Režijné náklady za obedy - august
|
141,44 |
s DPH |
|
3/2009
|
04.09.2018 |
|
|
|
SOŠOaS |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
|
|
10.09.2018 |
11.09.2018 |
|
|
Faktúra |
100201/2018
|
Suroviny na obedy - august
|
76,16 |
s DPH |
|
3/2009
|
04.09.2018 |
|
|
|
SOŠOaS |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
|
|
10.09.2018 |
11.09.2018 |
|
|
Faktúra |
100197/2018
|
Činnosť zodp.osoby OOÚ - mesiac august 2018
|
36,00 |
s DPH |
|
4/2018
|
03.09.2018 |
|
|
|
EMBA-S&C, s.r.o. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
|
|
10.09.2018 |
11.09.2018 |
|
|
Faktúra |
100196/2018
|
Vodné a stočné - august
|
85,46 |
s DPH |
|
4/2003
|
03.09.2018 |
|
|
|
KomVak a.s. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
|
|
10.09.2018 |
11.09.2018 |
|
|
Faktúra |
100194/2018
|
Softvér a čítačka ŠJ
|
100,00 |
s DPH |
94/2018
|
|
31.08.2018 |
|
|
|
KAYZEE IT - Zoltán Kovács |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
|
|
10.09.2018 |
11.09.2018 |
|
|
Faktúra |
100090/2023
|
Dohľad nad prac.podmienkami - máj 2023
|
25,00 |
s DPH |
|
6/2018
|
05.06.2023 |
|
|
|
BOZP & AT, s.r.o. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
|
|
13.06.2023 |
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
100209/2018
|
Obedy-jún,júl,august
|
412,50 |
s DPH |
83/2018
|
|
07.09.2018 |
|
|
|
Danubius Center s.r.o. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
|
|
10.09.2018 |
11.09.2018 |
|
|
Faktúra |
100092/2023
|
Nájom oc. fľaše - 05/2023
|
32,74 |
s DPH |
|
11/2009
|
05.06.2023 |
|
|
|
Messer Tatragas s.r.o. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
|
|
13.06.2023 |
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
100093/2023
|
Elektrina - 05/2023
|
2 522,18 |
s DPH |
|
4/2005
|
06.06.2023 |
|
|
|
ZSE Energia a.s. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
|
|
13.06.2023 |
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
100095/2023
|
Telekomunikačné poplatky - máj 2023
|
21,55 |
s DPH |
|
16/2006
|
08.06.2023 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
|
|
13.06.2023 |
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
100096/2023
|
Zemný plyn - 06/2023
|
9 440,00 |
s DPH |
|
2/2011
|
01.06.2023 |
|
|
|
SPP a.s. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
|
|
13.06.2023 |
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
100098/2023
|
Uverejnenie inzerátu
|
75,40 |
s DPH |
28/2023
|
|
14.06.2023 |
|
|
|
DELTA Kt. s.r.o. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
|
|
21.06.2023 |
22.06.2023 |
|
|
Faktúra |
100097/2023
|
Tonery
|
126,00 |
s DPH |
29/2023
|
|
08.06.2023 |
|
|
|
Profitechnik - Vladimír Kamocsai |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
|
|
21.06.2023 |
22.06.2023 |
|
|
Faktúra |
100206/2018
|
Maliarsky materiál
|
56,64 |
s DPH |
74/2018
|
|
05.09.2018 |
|
|
|
KF-STAV, s.r.o. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
|
|
10.09.2018 |
11.09.2018 |
|
|
Faktúra |
100208/2018
|
Telekomunikačné služby - august
|
46,61 |
s DPH |
|
16/2006
|
06.09.2018 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
|
|
10.09.2018 |
11.09.2018 |
|
|
Faktúra |
100185/2018
|
Dodávka plynu - august
|
2 336,00 |
s DPH |
|
2/2011
|
02.08.2018 |
|
|
|
SPP a.s. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
|
|
10.08.2018 |
17.08.2018 |
|
|
Faktúra |
100085/2023
|
Hutnícky materál
|
758,42 |
s DPH |
25/2023
|
|
30.05.2023 |
|
|
|
Stavkov s.r.o. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
|
|
02.06.2023 |
09.06.2023 |