|
|
Faktúra |
266/2025
|
PHM do služobných mot.vozidiel 11/2025
|
38,46 |
s DPH |
|
8/2006
|
03.12.2025 |
|
|
|
Slovnaft a.s. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 01 Komárno |
Ing. Monika Virágová |
riaditeľka |
|
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
229/2025
|
elektrická energia 11/2025
|
2 032,98 |
s DPH |
|
7/2024
|
03.12.2025 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA a.s. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 01 Komárno |
Ing. Monika Virágová |
riaditeľka |
|
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
264/2025
|
nájom za oceľové fľaše 11/ 2025
|
33,23 |
s DPH |
|
11/2009
|
03.12.2025 |
|
|
|
Messer Tatragas s.r.o. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
Ing. Monika Virágová |
riaditeľka |
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
263/2025
|
nájom za oceľové fľaše 8/ 2025
|
37,37 |
s DPH |
|
11/2009
|
03.12.2025 |
|
|
|
Messer Tatragas s.r.o. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
Ing. Monika Virágová |
riaditeľka |
04.12.2025 |
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
262/2025
|
technické plyny vo flaši
|
98,62 |
s DPH |
|
11/2009
|
03.12.2025 |
|
|
|
Messer Tatragas s.r.o. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 01 Komárno |
Ing. Monika Virágová |
riaditeľka |
04.12.2025 |
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
261/2025
|
plyn 12/2025
|
2 844.00 |
s DPH |
|
6/2024
|
02.12.2025 |
|
|
|
MET Slovakia a.s. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
Ing. Monika Virágová |
riaditeľka |
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
260/2025
|
prevádzkovo-technický materiál elekt.
|
38,34 |
s DPH |
|
|
02.12.2025 |
|
|
|
ELCONT spol. s r.o. Komárno |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 01 Komárno |
Ing. Monika Virágová |
riaditeľka |
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
256/2025
|
plyn služobný byt 12/2025
|
5,00 |
s DPH |
|
3/2023
|
01.12.2025 |
|
|
|
SPP a.s. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
Ing. Monika Virágová |
riaditeľka |
|
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
254/2025
|
Činnosť zodp.osoby - 11/2025
|
40,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2025 |
|
|
|
EMBA Services, s.r.o. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
Ing. Monika Virágová |
riaditeľka |
|
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
255/2025
|
služba technika požiarnej ochrany
|
200,00 |
s DPH |
|
6/2025
|
01.12.2025 |
|
|
|
Ladislav Mészáros ml. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
Ing. Monika Virágová |
riaditeľka |
|
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
259/2025
|
obedy 11/2025
|
3 108,60 |
s DPH |
|
3/2009
|
01.12.2025 |
|
|
|
SOŠOaS |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 01 Komárno |
Ing. Monika Virágová |
riaditeľka |
|
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
258/2025
|
Dohľad nad prac. podmienkami - 11/2025
|
25,00 |
bez DPH |
|
6/2018
|
01.12.2025 |
|
|
|
BOZP&AT s.r.o. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
Ing. Monika Virágová |
riaditeľka |
|
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
257/2025
|
kontrola požiarnych hydrantov školy
|
1 363.10 |
s DPH |
|
|
01.12.2025 |
|
|
|
Pyrokom s.r.o. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
Ing. Monika Virágová |
riaditeľka |
|
01.12.2025 |
|
|
Objednávka |
105/2025
|
prevádzkovo-technický materiál elekt.
|
38,34 |
s DPH |
|
|
27.11.2025 |
|
|
|
ELCONT spol. s r.o. Komárno |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 01 Komárno |
Ing. Monika Virágová |
riaditeľka |
|
02.12.2025 |
|
|
Objednávka |
104/2025
|
kontrola požiarnych hydrantov školy
|
1 363.10 |
s DPH |
|
|
27.11.2025 |
|
|
|
Pyrokom s.r.o. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
Ing. Monika Virágová |
riaditeľka |
|
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
253/2025
|
vodné a stočné október 2025
|
293,48 |
s DPH |
|
N3/2005
|
27.11.2025 |
|
|
|
KOMVaK-Vodárne a kanal. a.s. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
Ing. Monika Virágová |
riaditeľka |
28.11.2025 |
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
251/2025
|
vodné a stočné november 2025
|
293,53 |
s DPH |
|
N3/2005
|
27.11.2025 |
|
|
|
KOMVaK-Vodárne a kanal. a.s. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
Ing. Monika Virágová |
riaditeľka |
|
28.11.2025 |
|
|
Objednávka |
103/2025
|
materiálno technické vybavenie
|
699,07 |
s DPH |
|
|
26.11.2025 |
|
|
|
HORMI s.r.o. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
Ing. Monika Virágová |
riaditeľka |
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
250/2025
|
dodanie softwarových služieb
|
1 000.08 |
s DPH |
102/2025
|
|
26.11.2025 |
|
|
|
SIGOW s.r.o. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
Ing. Monika Virágová |
riaditeľka |
27.11.2025 |
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
252/2025
|
materiálno technické vybavenie
|
699,07 |
s DPH |
103/2025
|
|
26.11.2025 |
|
|
|
HORMI s.r.o. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
Ing. Monika Virágová |
riaditeľka |
28.11.2025 |
27.11.2025 |