|
|
Faktúra |
100278/2020
|
3D skener
|
1 195,08 |
s DPH |
90/2020
|
|
16.12.2020 |
|
|
|
ADATEX, s.r.o. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
|
|
21.12.2020 |
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
100227/2019
|
Laserový gravírovací stroj
|
158,60 |
s DPH |
90/2019
|
|
16.09.2019 |
|
|
|
CNC Ultrasonic |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
|
|
17.09.2019 |
17.09.2019 |
|
|
Faktúra |
100190/2018
|
Výmena kanalizačného potrubia
|
1 989,84 |
s DPH |
90/2018
|
|
24.08.2018 |
|
|
|
Stanislav Békešský BESTA Cleaning |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
|
|
28.08.2018 |
30.08.2018 |
|
|
Faktúra |
100211/2017
|
Oprava hasiacich prístrojov
|
34,80 |
s DPH |
90/2017
|
|
18.09.2017 |
|
|
|
Pyrokom s.r.o. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
|
|
28.09.2017 |
29.09.2017 |
|
|
Faktúra |
100229/2016
|
Kancelárske potreby
|
106,72 |
s DPH |
90/2016
|
|
18.10.2016 |
|
|
|
Tripsy s.r.o. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
|
|
24.10.2016 |
24.10.2016 |
|
|
Faktúra |
100228/2015
|
Notebook Lenovo IdeaPad
|
355,00 |
s DPH |
90/2015
|
|
12.10.2015 |
|
|
|
MediaTIP, s.r.o. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
|
|
|
15.10.2015 |
|
|
Faktúra |
100252/2014
|
Nábytkársky materiál
|
111,48 |
s DPH |
90/2014
|
|
05.11.2014 |
|
|
|
Sezam s.r.o. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
|
|
|
27.11.2014 |
|
|
Faktúra |
100246/2013
|
Monitor, Počítač
|
5395.- |
s DPH |
90/2013
|
|
19.12.2013 |
|
|
|
Aplico Service |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
|
|
|
13.01.2014 |
|
|
Faktúra |
100263/2012
|
Čistiace prostriedky
|
295,03 |
s DPH |
90/2012
|
|
21.12.2012 |
|
|
|
Intact - T s.r.o. |
SOŠ-SZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
|
|
|
28.12.2012 |
|
|
Faktúra |
52/2025
|
fixky na tabuľu a náplne
|
226,10 |
s DPH |
9/2025
|
|
24.03.2025 |
|
|
|
KF-STAV, s.r.o. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
Ing. Monika Virágová |
riaditeľka |
26.03.2025 |
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
100011/2024
|
Školenie a preskúšanie zamestnanca
|
110,00 |
s DPH |
9/2024
|
|
31.01.2024 |
|
|
|
Bc. Tibor Takács - ŠERPP |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 01 Komárno |
|
|
07.02.2024 |
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
100026/2023
|
Elektroinštalačný materiál
|
70,51 |
s DPH |
9/2023
|
|
20.02.2023 |
|
|
|
Elcont-Cseh František |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
|
|
21.02.2023 |
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
100030/2022
|
Uverejnenie inzerátu
|
41,00 |
s DPH |
9/2022
|
|
15.02.2022 |
|
|
|
DELTA Kt. s.r.o. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
|
|
17.02.2022 |
18.02.2022 |
|
|
Faktúra |
100024/2021
|
Antibakteriálny roztok
|
119,36 |
s DPH |
9/2021
|
|
10.02.2021 |
|
|
|
KF-STAV, s.r.o. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
|
|
16.02.2021 |
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
100038/2020
|
Toner
|
18,00 |
s DPH |
9/2020
|
|
03.03.2020 |
|
|
|
Profitechnik - Vladimír Kamocsai |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
|
|
16.03.2020 |
20.03.2020 |
|
|
Faktúra |
100029/2019
|
Oprava kanalizačného potrubia
|
709,44 |
s DPH |
9/2019
|
|
13.02.2019 |
|
|
|
Stanislav Békešský BESTA Cleaning |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
|
|
20.02.2019 |
22.02.2019 |
|
|
Faktúra |
100042/2018
|
Odsávač
|
324,00 |
s DPH |
9/2018
|
|
02.03.2018 |
|
|
|
STROJE Slovensko s.r.o. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
|
|
05.03.2018 |
09.03.2018 |
|
|
Faktúra |
100047/2017
|
Elektroinštalačný materiál
|
111,77 |
s DPH |
9/2017
|
|
03.03.2017 |
|
|
|
Elcont-Cseh František |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
|
|
07.03.2017 |
09.03.2017 |
|
|
Faktúra |
100027/2016
|
Uverejnenie inzerátu
|
22,23 |
s DPH |
9/2016
|
|
17.02.2016 |
|
|
|
Vydavateľstvo Danubius |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
|
|
|
24.02.2016 |
|
|
Faktúra |
100027/2015
|
Elektoinštalačný materiál
|
77,28 |
s DPH |
9/2015
|
|
06.02.2015 |
|
|
|
Elcont-Cseh František |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
|
|
|
13.02.2015 |