|
Objednávka |
38/2024
|
Súčiastky ku kosačke
|
|
s DPH |
|
|
22.04.2024 |
|
|
|
BOEL - Jozef Bohumel |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
Ing. Monika Virágová |
riaditeľka |
|
30.04.2024 |
|
Zmluva |
3/2024
|
Zmluva o výpožičke
|
|
s DPH |
|
|
22.04.2024 |
|
|
|
Mesto Komárno |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
Ing. Monika Virágová |
riaditeľka |
|
02.05.2024 |
|
Faktúra |
2024084
|
Elektrina - 03/2024 - opravná faktúra
|
113,83 |
s DPH |
|
4/2005
|
18.04.2024 |
|
|
|
ZSE Energia a.s. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 01 Komárno |
|
|
30.04.2024 |
07.05.2024 |
|
Faktúra |
100084/2024
|
Údržbársky materiál
|
82,05 |
s DPH |
37/2024
|
|
12.04.2024 |
|
|
|
STROJE Slovensko s.r.o. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
|
|
17.04.2024 |
07.05.2024 |
|
Faktúra |
100082/2024
|
Prečerpávacia stanica - I.Q 2024
|
283,93 |
s DPH |
|
N3/2005
|
10.04.2024 |
|
|
|
KomVak a.s. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 01 Komárno |
|
|
17.04.2024 |
07.05.2024 |
|
Objednávka |
37/2024
|
Brúsny pás
|
|
s DPH |
|
|
09.04.2024 |
|
|
|
STROJE Slovensko s.r.o. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 01 Komárno |
Ing. Monika Virágová |
riaditeľka |
|
15.04.2024 |
|
Objednávka |
36/2024
|
Údržbársky materiál
|
|
s DPH |
|
|
09.04.2024 |
|
|
|
KF-STAV, s.r.o. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
Ing. Monika Virágová |
riaditeľka |
|
18.04.2024 |
|
Faktúra |
100079/2024
|
Elektrina - 03/2024
|
2 043,52 |
s DPH |
|
4/2005
|
08.04.2024 |
|
|
|
ZSE Energia a.s. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 01 Komárno |
|
|
11.04.2024 |
15.04.2024 |
|
Faktúra |
100077/2024
|
Nájom oc. fľaše - 03/2024
|
17,09 |
s DPH |
|
11/2009
|
04.04.2024 |
|
|
|
Messer Tatragas s.r.o. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 01 Komárno |
|
|
11.04.2024 |
15.04.2024 |
|
Faktúra |
100076/2024
|
Obedy - 03/2024
|
1 901,25 |
s DPH |
|
3/2009
|
03.04.2024 |
|
|
|
SOŠOaS |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 01 Komárno |
|
|
11.04.2024 |
15.04.2024 |
|
Faktúra |
100078/2024
|
PHM do služobných MV
|
88,24 |
s DPH |
|
8/2006
|
03.04.2024 |
|
|
|
Slovnaft a.s. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
|
|
17.04.2024 |
07.05.2024 |
|
Faktúra |
100071/2024
|
Dohľad nad prac. podmienkami - 03/2024
|
25,00 |
s DPH |
|
6/2018
|
02.04.2024 |
|
|
|
BOZP & AT, s.r.o. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 01 Komárno |
|
|
11.04.2024 |
15.04.2024 |
|
Faktúra |
100073/2024
|
Činnosť zodp.osoby OOÚ - 03/2024
|
40,00 |
s DPH |
|
10/2018
|
02.04.2024 |
|
|
|
EMBA Services, s.r.o. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 01 Komárno |
|
|
11.04.2024 |
15.04.2024 |
|
Faktúra |
100073/2024
|
Poskytovanie služ. techn. PO - 03/2024
|
65,00 |
s DPH |
|
14/2015
|
02.04.2024 |
|
|
|
Ladislav Mészáros ml. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 01 Komárno |
|
|
11.04.2024 |
15.04.2024 |
|
Faktúra |
100080/2024
|
Zemný plyn - 04/2024
|
15 000.00 |
s DPH |
|
15/2023
|
01.04.2024 |
|
|
|
SPP a.s. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 01 Komárno |
|
|
17.04.2024 |
07.05.2024 |
|
Faktúra |
100083/2024
|
Telekomunikačné služby - 03/2024
|
19,20 |
s DPH |
|
16/2006
|
01.04.2024 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 01 Komárno |
|
|
17.04.2024 |
07.05.2024 |
|
Faktúra |
100081/2024
|
Zemný plyn - 04/20234- služobný byt
|
5,00 |
s DPH |
|
3/2023
|
01.04.2024 |
|
|
|
SPP a.s. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 01 Komárno |
|
|
15.04.2024 |
15.04.2024 |
|
Faktúra |
100068/2024
|
Železiarsky a údržbársky materiál
|
385,42 |
s DPH |
35/2024
|
|
26.03.2024 |
|
|
|
Ferro 3000 - Ing. Szabó |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 01 Komárno |
|
|
27.03.2024 |
27.03.2024 |
|
Faktúra |
100069/2024
|
Video kábel
|
58,89 |
s DPH |
16/2024
|
|
26.03.2024 |
|
|
|
Alza.sk s.r.o. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 01 Komárno |
|
|
04.04.2024 |
08.04.2024 |
|
Faktúra |
100067/2024
|
Vodné a stočné - marec 2024
|
152,81 |
s DPH |
|
4/2003
|
25.03.2024 |
|
|
|
KomVak a.s. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 01 Komárno |
|
|
27.03.2024 |
27.03.2024 |