|
|
Faktúra |
100146/2014
|
Režijné náklady za odobraté obedy
|
757,50 |
s DPH |
|
3/2009+dodatky
|
02.07.2014 |
|
|
|
SOŠOaS |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
|
|
|
11.07.2014 |
|
|
Faktúra |
100141/2014
|
Uverejnenie inzerátu (Dunatáj)
|
13,44 |
s DPH |
50/2014
|
|
01.07.2014 |
|
|
|
Vydavateľstvo Danubius |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
|
|
|
11.07.2014 |
|
|
Faktúra |
100140/2014
|
aScAgenda Komplet 2015 Software
|
399,00 |
s DPH |
54/2014
|
|
01.07.2014 |
|
|
|
ASC Applied Software Consultants s.r.o. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
|
|
|
11.07.2014 |
|
|
Faktúra |
100137/2014
|
Materiál do dielní (rezivo,doprava)
|
612,00 |
s DPH |
52/2014
|
|
24.06.2014 |
|
|
|
Granite and Marble International s.r.o. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
|
|
|
10.07.2014 |
|
|
Faktúra |
100138/2014
|
Tempo Plus 95
|
37,78 |
s DPH |
|
8/2006
|
24.06.2014 |
|
|
|
Slovnaft a.s. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
|
|
|
10.07.2014 |
|
|
Faktúra |
100139/2014
|
Switch-port, LAN kábel
|
29,00 |
s DPH |
53/2014
|
|
25.06.2014 |
|
|
|
Aplico Service - Ing. Tóth Csaba |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
|
|
|
10.07.2014 |
|
|
Faktúra |
100118/2014
|
Havarijné poistenie súboru mot. vozidiel
|
57,10 |
s DPH |
|
|
02.06.2014 |
|
|
|
Prvá Komunálna Finančná a.s. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
|
|
|
10.07.2014 |
|
|
Faktúra |
100120/2014
|
Úrazové poistenie osôb prepravovaných mot. vozidlami
|
61,33 |
s DPH |
|
|
03.06.2014 |
|
|
|
Prvá Komunálna Finančná a.s. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
|
|
|
10.07.2014 |
|
|
Faktúra |
100121/2014
|
Poistenie majetku a poistenie zodpovednosti za škodu
|
46,67 |
s DPH |
|
|
03.06.2014 |
|
|
|
Prvá Komunálna Finančná a.s. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
|
|
|
10.07.2014 |
|
|
Faktúra |
100136/2014
|
Uverejnenie inzerátu (Dunatáj)
|
19,44 |
s DPH |
49/2014
|
|
23.06.2014 |
|
|
|
Vydavateľstvo Danubius |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
|
|
|
10.07.2014 |
|
|
Faktúra |
100151/2014
|
Účtovnícke práce za júl 2014
|
400,00 |
s DPH |
|
2/2014
|
07.07.2014 |
|
|
|
A - Consulting |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
|
|
|
11.07.2014 |
|
|
Faktúra |
100134/2014
|
Občerstvenie pre účastníkov súťaže (128 osôb)
|
300,00 |
s DPH |
48/2014
|
|
13.06.2014 |
|
|
|
Ildikó Országhová |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
|
|
|
10.07.2014 |
|
|
Faktúra |
100135/2014
|
Slovanet - internet
|
15,50 |
s DPH |
|
|
17.06.2014 |
|
|
|
Slovanet a.s. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
|
|
|
10.07.2014 |
|
|
Faktúra |
100113/2014
|
Tempo Plus 95
|
44,73 |
s DPH |
|
|
27.05.2014 |
|
|
|
Slovnaft a.s. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
|
|
|
10.07.2014 |
|
|
Faktúra |
100132/2014
|
Uverejnenie inzerátu (Dunatáj)
|
15,60 |
s DPH |
43/2014
|
|
10.06.2014 |
|
|
|
Vydavateľstvo Danubius |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
|
|
|
10.07.2014 |
|
|
Faktúra |
100124/2014
|
Tempo Plus 95
|
72,50 |
s DPH |
|
|
04.06.2014 |
|
|
|
Slovnaft a.s. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
|
|
|
10.07.2014 |
|
|
Objednávka |
59/2014
|
Switch-port, 2 ks
|
|
s DPH |
|
|
04.07.2014 |
|
|
|
Aplico Service - Ing. Tóth Csaba |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
Ing. Elemír Pál |
riaditeľ |
|
10.07.2014 |
|
|
Objednávka |
57/2014
|
Uverejnenie inzerátu
|
|
s DPH |
|
|
03.07.2014 |
|
|
|
Redakcia Delta |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
Ing. Elemír Pál |
riaditeľ |
|
10.07.2014 |
|
|
Objednávka |
56/2014
|
Elektroinštalačný materiál
|
|
s DPH |
|
|
30.06.2014 |
|
|
|
Elcont-Cseh František |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
Ing. Elemír Pál |
riaditeľ |
|
10.07.2014 |
|
|
Objednávka |
55/2014
|
Čistiace prostriedky
|
|
s DPH |
|
|
30.06.2014 |
|
|
|
Tripsy s.r.o. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
Ing. Elemír Pál |
riaditeľ |
|
10.07.2014 |