|
|
Faktúra |
6/2026
|
plyn služobný byt 01/2026
|
5,00 |
s DPH |
|
3/2023
|
22.01.2026 |
|
|
|
SPP a.s. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
Ing. Monika Virágová |
riaditeľka |
23.01.2026 |
22.01.2026 |
|
|
Faktúra |
5/2026
|
telekomunikačné služby 12/2025
|
48,18 |
s DPH |
|
1/2021
|
21.01.2026 |
|
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 01 Komárno |
Ing. Monika Virágová |
riaditeľka |
22.01.2026 |
21.01.2026 |
|
|
Faktúra |
4/2026
|
Notebook ASUS Vivobook
|
502,86 |
s DPH |
2/2026
|
|
21.01.2026 |
|
|
|
Alza.sk s.r.o. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
Ing. Monika Virágová |
riaditeľka |
22.01.2026 |
21.01.2026 |
|
|
Objednávka |
2/2026
|
Notebook ASUS Vivobook
|
502,86 |
s DPH |
|
|
20.01.2026 |
|
|
|
Alza.sk s.r.o. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
Ing. Monika Virágová |
riaditeľka |
|
20.01.2026 |
|
|
Faktúra |
03/2026
|
plyn 01/2026
|
3 175,00 |
s DPH |
|
6/2024
|
15.01.2026 |
|
|
|
MET Slovakia a.s. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
Ing. Monika Virágová |
riaditeľka |
20.01.2026 |
19.01.2026 |
|
|
Faktúra |
1/2026
|
Dobropis - notebook ASUS
|
-490,90 |
s DPH |
130/2025
|
|
12.01.2026 |
|
|
|
Alza.sk s.r.o. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
Ing. Monika Virágová |
riaditeľka |
12.01.2026 |
14.01.2026 |
|
|
Faktúra |
1/2026
|
elektroinštalačný materiál
|
0,77 |
s DPH |
1/2026
|
|
07.01.2026 |
|
|
|
GM electronic, spol. s.r.o. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
Ing. Monika Virágová |
riaditeľka |
13.01.2026 |
08.01.2026 |
|
|
Objednávka |
1/2026
|
elektroinštalačný materiál
|
0,77 |
s DPH |
|
|
02.01.2026 |
|
|
|
GM electronic, spol. s.r.o. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
Ing. Monika Virágová |
riaditeľka |
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
327/2025
|
PHM do služobných mot.vozidiel 12/2025
|
48,36 |
s DPH |
|
8/2006
|
31.12.2025 |
|
|
|
Slovnaft a.s. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 01 Komárno |
Ing. Monika Virágová |
riaditeľka |
09.01.2026 |
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
324/2025
|
Poskytovanie služieb v oblasti "civilnej ochrany"
|
30,00 |
s DPH |
|
|
31.12.2025 |
|
|
|
Bc.Jana Magdolenová |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
Ing. Monika Virágová |
riaditeľka |
02.01.2026 |
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
325/2025
|
Činnosť zodp.osoby - 12/2025
|
40,00 |
s DPH |
|
10/2018
|
31.12.2025 |
|
|
|
EMBA Services, s.r.o. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
Ing. Monika Virágová |
riaditeľka |
02.01.2026 |
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
326/2025
|
vodné a stočné december 2025
|
223,07 |
s DPH |
|
N3/2005
|
31.12.2025 |
|
|
|
KOMVaK-Vodárne a kanal. a.s. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
Ing. Monika Virágová |
riaditeľka |
09.01.2026 |
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
328/2025
|
nájom za oceľové fľaše 12/ 2025
|
31,00 |
s DPH |
|
11/2009
|
31.12.2025 |
|
|
|
Messer Tatragas s.r.o. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
Ing. Monika Virágová |
riaditeľka |
09.01.2026 |
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
329/2025
|
služba technika požiarnej ochrany
|
200,00 |
s DPH |
|
6/2025
|
31.12.2025 |
|
|
|
Ladislav Mészáros ml. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
Ing. Monika Virágová |
riaditeľka |
12.01.2026 |
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
330/2025
|
obaly z papiera
|
12,18 |
s DPH |
|
1/2025
|
31.12.2025 |
|
|
|
Brantner s.r.o. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 01 Komárno |
Ing. Monika Virágová |
riaditeľka |
13.01.2026 |
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
331/2025
|
Telekomunikačné služby - 12/2025
|
19,68 |
s DPH |
|
16/2006
|
31.12.2025 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 01 Komárno |
Ing. Monika Virágová |
riaditeľka |
13.01.2026 |
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
332/2025
|
Dohľad nad prac. podmienkami - 12/2025
|
25,00 |
bez DPH |
|
6/2018
|
31.12.2025 |
|
|
|
BOZP&AT s.r.o. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
Ing. Monika Virágová |
riaditeľka |
15.01.2026 |
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
322/2025
|
materiálno technické zabezpečenie
|
804,47 |
s DPH |
149/2025
|
|
29.12.2025 |
|
|
|
Ferro 3000 - SRO |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
Ing. Monika Virágová |
riaditeľka |
30.12.2025 |
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
323/2025
|
Kancelárske potreby
|
1 152.51 |
s DPH |
150/2025
|
|
29.12.2025 |
|
|
|
Mira Office s.r.o. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
Ing. Monika Virágová |
riaditeľka |
30.12.2025 |
30.12.2025 |
|
|
Faktúra |
321/2025
|
Kancelárske potreby
|
1 293.92 |
s DPH |
147/2025
|
|
23.12.2025 |
|
|
|
Mira Office s.r.o. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
Ing. Monika Virágová |
riaditeľka |
29.12.2025 |
23.12.2025 |