|
|
Faktúra |
179/2025
|
plyn služobný byt 9/2025
|
5,00 |
s DPH |
|
3/2023
|
01.09.2025 |
|
|
|
SPP a.s. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
Ing. Monika Virágová |
riaditeľka |
02.09.2025 |
12.09.2025 |
|
|
Faktúra |
178/2025
|
vodné,stočné 8/25
|
15,72 |
s DPH |
|
|
26.08.2025 |
|
|
|
KOMVaK-Vodárne a kanal. a.s. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
Ing. Monika Virágová |
riaditeľka |
27.08.2025 |
28.08.2025 |
|
|
Faktúra |
177/2025
|
tlačivá pre učiteľov
|
206,36 |
s DPH |
64/2025
|
|
22.08.2025 |
|
|
|
ŠEVT Bratislava |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
Ing. Monika Virágová |
riaditeľka |
25.08.2025 |
28.08.2025 |
|
|
Faktúra |
176/2025
|
nájom za oceľové fľaše 8/ 2025
|
31,25 |
s DPH |
|
11/2009
|
20.08.2025 |
|
|
|
Messer Tatragas s.r.o. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
Ing. Monika Virágová |
riaditeľka |
21.08.2025 |
28.08.2025 |
|
|
Faktúra |
175/2025
|
služby počítačovej siete 7-9/2025
|
150,00 |
s DPH |
|
41007/16
|
19.08.2025 |
|
|
|
SANET Bratislava |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
Ing. Monika Virágová |
riaditeľka |
20.08.2025 |
28.08.2025 |
|
|
Faktúra |
173/25
|
odvoz papierového odpadu 7/2025
|
12,18 |
s DPH |
|
1/2025
|
11.08.2025 |
|
|
|
Brantner s.r.o. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
Ing. Monika Virágová |
riaditeľka |
12.08.2025 |
22.08.2025 |
|
|
Faktúra |
174/2025
|
plyn 08/2025
|
2 844.00 |
s DPH |
|
6/2024
|
11.08.2025 |
|
|
|
MET Slovakia a.s. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
Ing. Monika Virágová |
riaditeľka |
20.08.2025 |
11.08.2025 |
|
|
Faktúra |
172/2025
|
mobil 8/25
|
48,18 |
s DPH |
|
|
11.08.2025 |
|
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
Ing. Monika Virágová |
riaditeľka |
12.08.2025 |
22.08.2025 |
|
|
Faktúra |
174/2025
|
plyn 8/2025
|
2 844,00 |
s DPH |
|
|
10.08.2025 |
|
|
|
MET Slovákia a.s. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
Ing. Monika Virágová |
riaditeľka |
25.08.2025 |
28.08.2025 |
|
|
Faktúra |
171/2025
|
telekomunikačné služby 7/2025
|
19,68 |
s DPH |
|
|
07.08.2025 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
Ing. Monika Virágová |
riaditeľka |
11.08.2025 |
21.08.2025 |
|
|
Faktúra |
170/2025
|
el. energia 7/2025
|
1 272.35 |
s DPH |
|
7/2024
|
05.08.2025 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA a.s. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
Ing. Monika Virágová |
riaditeľka |
06.08.2025 |
16.08.2025 |
|
|
Faktúra |
167/2025
|
posyktnutie služby technika PO
|
200,00 |
s DPH |
|
6/2025
|
04.08.2025 |
|
|
|
Ladislav Mészáros ml. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
Ing. Monika Virágová |
riaditeľka |
05.08.2025 |
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
168/2025
|
BOZP júl 2025
|
25,00 |
s DPH |
|
6/2018
|
04.08.2025 |
|
|
|
BOZP&AT s.r.o. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
Ing. Monika Virágová |
riaditeľka |
05.08.2025 |
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
169/2025
|
plyn služobný byt 8/2025
|
5,00 |
s DPH |
|
3/2023
|
04.08.2025 |
|
|
|
SPP a.s. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
Ing. Monika Virágová |
riaditeľka |
05.08.2025 |
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
166/25
|
Činnosť zodp.osoby - 07 2025
|
40,00 |
s DPH |
|
10/2018
|
01.08.2025 |
|
|
|
EMBA s.r.o. Komárno |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
Ing. Monika Virágová |
riaditeľka |
04.08.2025 |
14.08.2025 |
|
|
Faktúra |
164/2025
|
vodné,stočné 7/25
|
34,70 |
s DPH |
|
|
28.07.2025 |
|
|
|
KOMVaK-Vodárne a kanal. a.s. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
Ing. Monika Virágová |
riaditeľka |
29.07.2025 |
05.08.2025 |
|
|
Faktúra |
165/2025
|
znalecký posudok
|
300,00 |
s DPH |
63/25
|
|
28.07.2025 |
|
|
|
Bc.Ing. Štefan Kucsera |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
Ing. Monika Virágová |
riaditeľka |
29.07.2025 |
04.08.2025 |
|
|
Objednávka |
63/2025
|
znalecký posudok - stroje
|
300,00 |
s DPH |
|
|
22.07.2025 |
|
|
|
Bc. Ing. Štefan Kucsera |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
Ing. Monika Virágová |
riaditeľka |
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
162/2025
|
vyúčtovanie nájomného fliaš techn.
|
14,94 |
s DPH |
|
11/2009
|
17.07.2025 |
|
|
|
Messer Tatragas s.r.o. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
Ing. Monika Virágová |
riaditeľka |
18.07.2025 |
28.07.2025 |
|
|
Faktúra |
163/2025
|
Prevádzkovo-technický materiál mes. september 25
|
126,70 |
s DPH |
|
|
17.07.2025 |
|
|
|
ELCONT spol. s r.o. Komárno |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
Ing. Monika Virágová |
riaditeľka |
18.07.2025 |
28.07.2025 |