|
Objednávka |
|
O-5-2011-elektrina - ZSE Energia, a. s.
|
|
s DPH |
|
|
26.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
100316/2020
|
Služby mob.siete
|
78,50 |
s DPH |
|
16/2019
|
11.01.2021 |
|
|
|
O2 Slovakia s.r.o. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
|
|
20.01.2021 |
21.01.2021 |
|
|
Faktúra |
100006/2021
|
Prečerpávacia stanica - IV.Q 2020
|
67,33 |
s DPH |
|
N3/2005
|
25.01.2021 |
|
|
|
KomVak a.s. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
|
|
02.02.2021 |
02.02.2021 |
|
|
Faktúra |
100005/2021
|
Dodávka a montáž klimatizácie
|
825,00 |
s DPH |
2/2021
|
|
20.01.2021 |
|
|
|
Twins Tech-Martin Obložinský |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
|
|
28.01.2021 |
29.01.2021 |
|
|
Faktúra |
100004/2021
|
Respirátory
|
590,40 |
s DPH |
1/2021
|
|
19.01.2021 |
|
|
|
PharmaComp s.r.o. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
|
|
28.01.2021 |
29.01.2021 |
|
|
Faktúra |
100003/2021
|
Vydanie ID preukazu
|
220,80 |
s DPH |
|
19/2019
|
18.01.2021 |
|
|
|
VÚZ - PI SR |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
|
|
25.01.2021 |
29.01.2021 |
|
|
Faktúra |
100002/2021
|
Dodávka plynu - január 2021
|
2 468,00 |
s DPH |
|
2/2011
|
14.01.2021 |
|
|
|
SPP a.s. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
|
|
25.01.2021 |
29.01.2021 |
|
|
Faktúra |
100001/2021
|
Služby mob.siete
|
20,00 |
s DPH |
|
15/2018
|
11.01.2021 |
|
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
|
|
20.01.2021 |
22.01.2021 |
|
|
Objednávka |
4/2021
|
Krídlová automatika na bránu
|
|
s DPH |
|
|
25.01.2021 |
|
|
|
Ferrotrend spol. s r.o. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
Ing. Elemír Pál |
riaditeľ |
|
29.01.2021 |
|
|
Objednávka |
3/2021
|
Noteboky
|
|
s DPH |
|
|
18.01.2021 |
|
|
|
Aplico Service - Ing. Tóth Csaba |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
Ing. Elemír Pál |
riaditeľ |
|
22.01.2021 |
|
|
Objednávka |
2/2021
|
Dodávka a montáž klimatizácie
|
|
s DPH |
|
|
18.01.2021 |
|
|
|
Twins Tech-Martin Obložinský |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
Ing. Elemír Pál |
riaditeľ |
|
22.01.2021 |
|
|
Objednávka |
1/2021
|
Respirátory
|
|
s DPH |
|
|
18.01.2021 |
|
|
|
PharmaComp s.r.o. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
Ing. Elemír Pál |
riaditeľ |
|
22.01.2021 |
|
|
Faktúra |
100313/2020
|
Nájom oc. fľaše
|
25,46 |
s DPH |
|
11/2009
|
08.01.2021 |
|
|
|
Messer Tatragas s.r.o. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
|
|
20.01.2021 |
21.01.2021 |
|
|
Faktúra |
100009/2021
|
Notebooky
|
1 800,00 |
s DPH |
3/2021
|
|
27.01.2021 |
|
|
|
Aplico Service - Ing. Tóth Csaba |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
|
|
02.02.2021 |
02.02.2021 |
|
|
Faktúra |
100312/2020
|
Benzín
|
31,43 |
s DPH |
|
8/2006
|
07.01.2021 |
|
|
|
Slovnaft a.s. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
|
|
20.01.2021 |
21.01.2021 |
|
|
Faktúra |
100317/2020
|
Elektrina - december
|
1 360,46 |
s DPH |
|
4/2005
|
11.01.2021 |
|
|
|
ZSE Energia a.s. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
|
|
13.01.2021 |
19.01.2021 |
|
|
Faktúra |
100315/2020
|
Poskytovanie služ. techn. PO - december 2020
|
65,00 |
s DPH |
|
14/2015
|
12.01.2021 |
|
|
|
Ladislav Mészáros ml. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
|
|
13.01.2021 |
19.01.2021 |
|
|
Faktúra |
100314/2020
|
Telekomunikačné služby - december
|
22,70 |
s DPH |
|
16/2006
|
08.01.2021 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
|
|
13.01.2021 |
19.01.2021 |
|
|
Faktúra |
100311/2020
|
Vodné a stočné - december 2020
|
9,47 |
s DPH |
|
4/2003
|
05.01.2021 |
|
|
|
KomVak a.s. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
|
|
13.01.2021 |
19.01.2021 |
|
|
Faktúra |
100310/2020
|
Činnosť zodp.osoby OOÚ - december 2020
|
30,00 |
s DPH |
|
10/2018
|
30.12.2020 |
|
|
|
EMBA Services, s.r.o. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
|
|
13.01.2021 |
19.01.2021 |