|
Objednávka |
|
O-5-2011-elektrina - ZSE Energia, a. s.
|
|
s DPH |
|
|
26.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
100204/2020
|
Čistiace prostriedky
|
822,53 |
s DPH |
54/2020
|
|
19.10.2020 |
|
|
|
KF-STAV, s.r.o. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
|
|
21.10.2020 |
26.10.2020 |
|
Objednávka |
69/2020
|
Tlačivá
|
|
s DPH |
|
|
07.10.2020 |
|
|
|
ŠEVT, a.s., |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
Ing. Elemír Pál |
riaditeľ |
|
09.10.2020 |
|
Objednávka |
63/2020
|
Elektro-materiál
|
|
s DPH |
|
|
29.09.2020 |
|
|
|
TME Slovakia s.r.o. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
Ing. Elemír Pál |
riaditeľ |
|
30.09.2020 |
|
Objednávka |
62/2020
|
Zámok
|
|
s DPH |
|
|
28.09.2020 |
|
|
|
Tonex Plus s.r.o. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
Ing. Elemír Pál |
riaditeľ |
|
30.09.2020 |
|
Objednávka |
68/2020
|
Preškolenie pracovníka
|
|
s DPH |
|
|
06.10.2020 |
|
|
|
Contrex - Ing. Žoldoš |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
Ing. Elemír Pál |
riaditeľ |
|
09.10.2020 |
|
Objednávka |
67/2020
|
Revízie plynových a tlakových zariadení - budova praktického vyučovania.
|
|
s DPH |
|
|
06.10.2020 |
|
|
|
Contrex - Ing. Žoldoš |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
Ing. Elemír Pál |
riaditeľ |
|
09.10.2020 |
|
Objednávka |
66/2020
|
Revízie plynových a tlakových zariadení - budova školy.
|
|
s DPH |
|
|
06.10.2020 |
|
|
|
Contrex - Ing. Žoldoš |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
Ing. Elemír Pál |
riaditeľ |
|
09.10.2020 |
|
Faktúra |
100203/2020
|
Vydanie ID preukazu, certifikácia zváračov
|
1 623,60 |
s DPH |
|
23/2015
|
16.10.2020 |
|
|
|
VÚZ - PI SR |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
|
|
21.10.2020 |
26.10.2020 |
|
Faktúra |
100202/2020
|
Webkamery a slúchadlá
|
179,90 |
s DPH |
72/2020
|
|
15.10.2020 |
|
|
|
Ondrej Šeben - ŠEKO SHOP |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
|
|
21.10.2020 |
26.10.2020 |
|
Faktúra |
100205/2020
|
Kancelárske potreby
|
187,22 |
s DPH |
55/2020
|
|
19.10.2020 |
|
|
|
KF-STAV, s.r.o. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
|
|
21.10.2020 |
26.10.2020 |
|
Faktúra |
100206/2020
|
Maliarsky materiál
|
444,14 |
s DPH |
53/2020
|
|
19.10.2020 |
|
|
|
KF-STAV, s.r.o. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
|
|
21.10.2020 |
26.10.2020 |
|
Objednávka |
73/2020
|
Čistiace prostriedky
|
|
s DPH |
|
|
12.10.2020 |
|
|
|
KF-STAV, s.r.o. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
Ing. Elemír Pál |
riaditeľ |
|
16.10.2020 |
|
Faktúra |
100207/2020
|
Čistiace prostriedky
|
180,64 |
s DPH |
73/2020
|
|
19.10.2020 |
|
|
|
KF-STAV, s.r.o. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
|
|
21.10.2020 |
26.10.2020 |
|
Faktúra |
100201/2020
|
Hutnícky materiál
|
934,63 |
s DPH |
59/2020
|
|
14.10.2020 |
|
|
|
Stavkov s.r.o. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
|
|
16.10.2020 |
20.10.2020 |
|
Faktúra |
100200/2020
|
Poplatok za služby mob.siete
|
24,00 |
s DPH |
|
15/2018
|
12.10.2020 |
|
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
|
|
16.10.2020 |
20.10.2020 |
|
Faktúra |
100199/2020
|
Tlačivá
|
398,40 |
s DPH |
69/2020
|
|
09.10.2020 |
|
|
|
ŠEVT, a.s., |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
|
|
16.10.2020 |
20.10.2020 |
|
Faktúra |
100198/2020
|
Prečerpávacia stanica - III.Q 2020
|
112,75 |
s DPH |
|
N3/2005
|
09.10.2020 |
|
|
|
KomVak a.s. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
|
|
16.10.2020 |
20.10.2020 |
|
Faktúra |
100195/2020
|
Rezivo
|
352,26 |
s DPH |
65/2020
|
|
06.10.2020 |
|
|
|
Sezam s.r.o. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
|
|
16.10.2020 |
20.10.2020 |
|
Faktúra |
100191/2020
|
Poplatok za služby mob.siete - september
|
78,50 |
s DPH |
|
16/2019
|
09.10.2020 |
|
|
|
O2 Slovakia s.r.o. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
|
|
16.10.2020 |
20.10.2020 |