|
|
Faktúra |
92/2026
|
technické plyny vo fľašiach
|
106,74 |
s DPH |
|
11/2009
|
17.04.2026 |
|
|
|
Messer Tatragas s.r.o. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
Ing. Monika Virágová |
riaditeľka |
20.04.2026 |
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
90/2026
|
telekomunikačné služby 03/2026
|
48,18 |
s DPH |
|
1/2021
|
13.04.2026 |
|
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 01 Komárno |
Ing. Monika Virágová |
riaditeľka |
14.04.2026 |
13.04.2026 |
|
|
Faktúra |
91/2026
|
prečistenie kanalizačných rozvodov
|
702,34 |
s DPH |
37/2026
|
|
13.04.2026 |
|
|
|
Firmaštrba s.r.o. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
Ing. Monika Virágová |
riaditeľka |
14.04.2026 |
13.04.2026 |
|
|
Faktúra |
89/2026
|
preplatok za komunálne a miestne odpady
|
-292,60 |
s DPH |
|
1620269472/2026 rozhodnutie
|
10.04.2026 |
|
|
|
Mesto Komárno |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 01 Komárno |
Ing. Monika Virágová |
riaditeľka |
10.04.2026 |
13.04.2026 |
|
|
Faktúra |
88/2026
|
Telekomunikačné služby - 03/2026
|
19,68 |
s DPH |
|
16/2006
|
09.04.2026 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 01 Komárno |
Ing. Monika Virágová |
riaditeľka |
10.04.2026 |
10.04.2026 |
|
|
Faktúra |
84/2026
|
elektrická energia 03/2026
|
1 814,70 |
s DPH |
|
7/2024
|
08.04.2026 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA a.s. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 01 Komárno |
Ing. Monika Virágová |
riaditeľka |
09.04.2026 |
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
87/2026
|
prevádzkovo-technický materiál elekt.
|
68,04 |
s DPH |
36/2026
|
|
08.04.2026 |
|
|
|
ELCONT spol. s r.o. Komárno |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 01 Komárno |
Ing. Monika Virágová |
riaditeľka |
09.04.2026 |
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
86/2026
|
plyn 04/2026
|
3 300,00 |
s DPH |
|
6/2024
|
08.04.2026 |
|
|
|
MET Slovakia a.s. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 01 Komárno |
Ing. Monika Virágová |
riaditeľka |
09.04.2026 |
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
85/2026
|
obaly z papiera a plastu
|
36,53 |
s DPH |
|
1/2025
|
08.04.2026 |
|
|
|
Brantner s.r.o. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 01 Komárno |
Ing. Monika Virágová |
riaditeľka |
09.04.2026 |
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
82/2026
|
nájom za oceľové fľaše 03/2026
|
34,22 |
s DPH |
|
11/2009
|
07.04.2026 |
|
|
|
Messer Tatragas s.r.o. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
Ing. Monika Virágová |
riaditeľka |
08.04.2026 |
07.04.2026 |
|
|
Faktúra |
81/2026
|
PHM do služobných mot. vozidiel 03/2026
|
58,23 |
s DPH |
|
8/2006
|
07.04.2026 |
|
|
|
Slovnaft a.s. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 01 Komárno |
Ing. Monika Virágová |
riaditeľka |
08.04.2026 |
07.04.2026 |
|
|
Faktúra |
83/2026
|
obedy 03/2026
|
3 364,36 |
s DPH |
|
3/2009
|
07.04.2026 |
|
|
|
SOŠOaS |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 01 Komárno |
Ing. Monika Virágová |
riaditeľka |
08.04.2026 |
07.04.2026 |
|
|
Faktúra |
80/2026
|
Poskytovanie služ. techn. PO - 03/2026
|
200,00 |
s DPH |
|
6/2025
|
01.04.2026 |
|
|
|
Ladislav Mészáros ml. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
Ing. Monika Virágová |
riaditeľka |
02.04.2026 |
07.04.2026 |
|
|
Faktúra |
78/2026
|
Činnosť zodp. osoby - 03/2026
|
40,00 |
s DPH |
|
10/2018
|
01.04.2026 |
|
|
|
EMBA Services, s.r.o. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
Ing. Monika Virágová |
riaditeľka |
02.04.2026 |
07.04.2026 |
|
|
Objednávka |
37/2026
|
prečistenie kanalizačných rozvodov
|
702,34 |
s DPH |
|
|
01.04.2026 |
|
|
|
Firmaštrba s.r.o. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
Ing. Monika Virágová |
riaditeľka |
25.03.2026 |
02.04.2026 |
|
|
Faktúra |
77/2026
|
Poskytovanie služieb v oblasti "civilnej ochrany" 03/2026
|
30,00 |
s DPH |
|
26/2025
|
31.03.2026 |
|
|
|
Bc.Jana Magdolenová |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
Ing. Monika Virágová |
riaditeľka |
01.04.2026 |
07.04.2026 |
|
|
Faktúra |
76/2026
|
vyťahanie a vyčistenie prečerpávacej stanice
|
1 515.50 |
s DPH |
35/2026
|
|
27.03.2026 |
|
|
|
Firmaštrba s.r.o. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
Ing. Monika Virágová |
riaditeľka |
30.03.2026 |
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
75/2026
|
prečistenie kanalizačných rozvodov
|
687,09 |
s DPH |
34/2026
|
|
26.03.2026 |
|
|
|
Firmaštrba s.r.o. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
Ing. Monika Virágová |
riaditeľka |
27.03.2026 |
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
64/2026
|
materiálno technické zabezpečenie
|
7 484.50 |
s DPH |
26/2026
|
|
25.03.2026 |
|
|
|
Ferro 3000 - SRO |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
Ing. Monika Virágová |
riaditeľka |
26.03.2026 |
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
65/2026
|
Elektro-materiál
|
435,60 |
s DPH |
30/2026
|
|
25.03.2026 |
|
|
|
GTL s.r.o. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 01 Komárno |
Ing. Monika Virágová |
riaditeľka |
26.03.2026 |
27.03.2026 |