|
Faktúra |
44/2025
|
poplatok za komunálne a miestne odpady
|
693,00 |
s DPH |
|
1620266506/2025 rozhodnutie
|
18.03.2025 |
|
|
|
Mesto Komárno |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
Ing. Monika Virágová |
riaditeľka |
21.03.2025 |
08.04.2025 |
|
Faktúra |
43/2025
|
poplatok za komunálne a miestne odpady
|
1 401,40 |
s DPH |
|
1620266505/2025 rozhodnutie
|
18.03.2025 |
|
|
|
Mesto Komárno |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
Ing. Monika Virágová |
riaditeľka |
21.03.2025 |
08.04.2025 |
|
Faktúra |
45/2025
|
revízia elektrických spotrebičov
|
77,00 |
s DPH |
125/2024
|
|
18.03.2025 |
|
|
|
Bc. Tibor Takács - ŠERPP |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
Ing. Monika Virágová |
riaditeľka |
26.03.2025 |
08.04.2025 |
|
Faktúra |
46/2025
|
poistenie majetku
|
1 273,83 |
s DPH |
|
6628278152
|
18.03.2025 |
|
|
|
Kooperatíva poisťovňa, a.s., Vienna Insurance Group |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
Ing. Monika Virágová |
riaditeľka |
26.03.2025 |
08.04.2025 |
|
Objednávka |
15/2025
|
tabule keramické 10 ks
|
|
s DPH |
|
|
17.03.2025 |
|
|
|
KF-STAV, s.r.o. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
Ing. Monika Virágová |
riaditeľka |
|
21.03.2025 |
|
Objednávka |
14/2025
|
autoopravárenské súčiastky - žiarovka,palivová hadica
|
|
s DPH |
|
|
17.03.2025 |
|
|
|
BÁRDI AUTO SLOVAKIA s.r.o. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
Ing. Monika Virágová |
riaditeľka |
|
21.03.2025 |
|
Objednávka |
13/2025
|
lekárnička , pc súčiastky, videokábel
|
|
s DPH |
|
|
17.03.2025 |
|
|
|
Alza.sk s.r.o. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
Ing. Monika Virágová |
riaditeľka |
|
21.03.2025 |
|
Objednávka |
12/2025
|
nastavenie PC
|
|
s DPH |
|
|
13.03.2025 |
|
|
|
Aplico Service |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
Ing. Monika Virágová |
riaditeľka |
|
21.03.2025 |
|
Objednávka |
11/2025
|
pílový kotúč dva diely
|
|
s DPH |
|
|
13.03.2025 |
|
|
|
STROJE Slovensko s.r.o. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
Ing. Monika Virágová |
riaditeľka |
|
21.03.2025 |
|
Faktúra |
40/2025
|
nastavenie PC
|
46,13 |
s DPH |
13/2025
|
|
13.03.2025 |
|
|
|
Ing. Csaba Tóth - Aplico Service |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
Ing. Monika Virágová |
riaditeľka |
14.03.2025 |
08.04.2025 |
|
Faktúra |
42/2025
|
daň z nehnuteľnosti
|
97,08 |
s DPH |
|
119432/2025 - rozhodnutie
|
13.03.2025 |
|
|
|
MESTO KOMÁRNO |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
Ing. Monika Virágová |
riaditeľka |
21.03.2025 |
08.04.2025 |
|
Faktúra |
41/2025
|
plyn -3/2025
|
2 844.00 |
s DPH |
|
6/2024
|
11.03.2025 |
|
|
|
MET Slovakia a.s. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
Ing. Monika Virágová |
riaditeľka |
17.03.2025 |
08.04.2025 |
|
Faktúra |
39/2025
|
Elektrina 2/2025
|
1 850.87 |
s DPH |
|
7/2024
|
10.03.2025 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA a.s. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
Ing. Monika Virágová |
riaditeľka |
14.03.2025 |
24.03.2025 |
|
Faktúra |
38/2025
|
kontajner na smeti
|
24,35 |
s DPH |
|
1/2025
|
10.03.2025 |
|
|
|
Brantner s.r.o. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
Ing. Monika Virágová |
riaditeľka |
14.03.2025 |
24.03.2025 |
|
Faktúra |
37/2025
|
Poplatok za služby mob.siete
|
48,18 |
s DPH |
|
15/2018
|
10.03.2025 |
|
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
Ing. Monika Virágová |
riaditeľka |
14.03.2025 |
24.03.2025 |
|
Faktúra |
36/2025
|
Telekomunikačné služby - 2/2025
|
19,68 |
s DPH |
|
16/2006
|
03.03.2025 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 01 Komárno |
Ing. Monika Virágová |
riaditeľka |
14.03.2025 |
24.03.2025 |
|
Zmluva |
03/2025
|
Návrh poistnej zmluvy číslo 1009901442 Dodatok č. 2
|
5 095,32 |
s DPH |
|
|
28.02.2025 |
|
|
|
Kooperatíva poisťovňa, a.s., Vienna Insurance Group |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
Ing. Monika Virágová |
riaditeľka |
|
28.02.2025 |
|
Faktúra |
31/2025
|
Dohľad nad prac. podmienkami - 1/2025- 2/2025-3/2025
|
75,00 |
s DPH |
|
6/2018
|
28.02.2025 |
|
|
|
BOZP & AT, s.r.o. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 01 Komárno |
Ing. Monika Virágová |
riaditeľka |
11.03.2025 |
24.03.2025 |
|
Faktúra |
26/2025
|
pohonné látky 2/2025
|
39,47 |
s DPH |
8/2006
|
|
28.02.2025 |
|
|
|
Slovnaft a.s. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 01 Komárno |
Ing. Monika Virágová |
riaditeľka |
11.03.2025 |
14.03.2025 |
|
Faktúra |
27/2025
|
technické plyny vo flaši
|
31,55 |
s DPH |
|
11/2009
|
28.02.2025 |
|
|
|
Messer Tatragas s.r.o. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 01 Komárno |
Ing. Monika Virágová |
riaditeľka |
11.03.2025 |
24.03.2025 |