|
|
Faktúra |
313/2025
|
plnenie z Kooperativy - telocvičňa
|
362,18 |
s DPH |
112/2025
|
|
22.12.2025 |
|
|
|
Kolorcentrum s.r.o, Komárno |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
Ing. Monika Virágová |
riaditeľka |
23.12.2025 |
23.12.2025 |
|
|
Faktúra |
300/2025
|
vybavenie telocvične
|
37,93 |
s DPH |
131/2025
|
|
19.12.2025 |
|
|
|
Firma KOŠÍK - siete s.r.o. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
Ing. Monika Virágová |
riaditeľka |
22.12.2025 |
19.12.2025 |
|
|
Objednávka |
131/2025
|
vybavenie telocvične
|
37,93 |
s DPH |
|
|
18.12.2025 |
|
|
|
Firma KOŠÍK - siete s.r.o. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
Ing. Monika Virágová |
riaditeľka |
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
299/2025
|
vybavenie telocvične
|
1 636.00 |
s DPH |
129/2025
|
|
18.12.2025 |
|
|
|
Firma KOŠÍK - siete s.r.o. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
Ing. Monika Virágová |
riaditeľka |
19.12.2025 |
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
298/2025
|
Ročný servis plynových kotlov
|
553,50 |
s DPH |
93/2025
|
|
18.12.2025 |
|
|
|
DAMI-TZB, spol.s r.o. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
Ing. Monika Virágová |
riaditeľka |
19.12.2025 |
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
293/2025
|
Úradné meranie spotreby paliva
|
722,01 |
s DPH |
122/2025
|
|
17.12.2025 |
|
|
|
Ing. Igor Škrobánek - O.P.C.D. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
Ing. Monika Virágová |
riaditeľka |
18.12.2025 |
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
291/2025
|
zameranie inž.sietí
|
43,05 |
s DPH |
|
|
17.12.2025 |
|
|
|
KOMVaK-Vodárne a kanal. a.s. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 01 Komárno |
Ing. Monika Virágová |
riaditeľka |
18.12.2025 |
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
292/2025
|
USB kľúče
|
999,71 |
s DPH |
121/2025
|
|
17.12.2025 |
|
|
|
Alza.sk s.r.o. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
Ing. Monika Virágová |
riaditeľka |
18.12.2025 |
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
294/2025
|
Elektro-materiál
|
305,75 |
s DPH |
123/2025
|
|
17.12.2025 |
|
|
|
Techfun s.r.o. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 01 Komárno |
Ing. Monika Virágová |
riaditeľka |
18.12.2025 |
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
295/2025
|
Licencie edu ent remowe
|
2 250.90 |
s DPH |
124/2025
|
|
17.12.2025 |
|
|
|
IT partner s.r.o. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
Ing. Monika Virágová |
riaditeľka |
18.12.2025 |
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
296/2025
|
autosúčiastky a zariadenia k autám
|
1 700.66 |
s DPH |
127/2025
|
|
17.12.2025 |
|
|
|
Bárdi Auto Slovakia s.r.o. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
Ing. Monika Virágová |
riaditeľka |
18.12.2025 |
17.12.2025 |
|
|
Objednávka |
129/2025
|
vybavenie telocvične
|
1 636,00 |
s DPH |
|
|
17.12.2025 |
|
|
|
Firma KOŠÍK - siete s.r.o. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
Ing. Monika Virágová |
riaditeľka |
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
290/2025
|
materiálno technické zabezpečenie
|
3 342.26 |
s DPH |
119/2025
|
|
16.12.2025 |
|
|
|
Ferro 3000 - SRO |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
Ing. Monika Virágová |
riaditeľka |
17.12.2025 |
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
285/2025
|
Revízie plynových a tlakových zariadení v budove praktického vyučovania
|
458,00 |
s DPH |
80/2025
|
|
16.12.2025 |
|
|
|
Ing. Richard Žoldoš - CONTREX |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
Ing. Monika Virágová |
riaditeľka |
17.12.2025 |
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
286/2025
|
materiálno technické zabezpečenie
|
3 372.24 |
s DPH |
115/2025
|
|
16.12.2025 |
|
|
|
Ferro 3000 - SRO |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
Ing. Monika Virágová |
riaditeľka |
17.12.2025 |
17.12.2025 |
|
|
Objednávka |
127/2025
|
autosúčiastky a zariadenia k autám
|
1 700,66 |
s DPH |
|
|
16.12.2025 |
|
|
|
Bárdi Auto Slovakia s.r.o. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
Ing. Monika Virágová |
riaditeľka |
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
287/2025
|
materiálno technické zabezpečenie
|
1 379.50 |
s DPH |
116/2025
|
|
16.12.2025 |
|
|
|
Ferro 3000 - SRO |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
Ing. Monika Virágová |
riaditeľka |
17.12.2025 |
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
288/2025
|
materiálno technické zabezpečenie
|
563,10 |
s DPH |
117/2025
|
|
16.12.2025 |
|
|
|
Ferro 3000 - SRO |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
Ing. Monika Virágová |
riaditeľka |
17.12.2025 |
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
289/2025
|
materiálno technické zabezpečenie
|
5 003.51 |
s DPH |
118/2025
|
|
16.12.2025 |
|
|
|
Ferro 3000 - SRO |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
Ing. Monika Virágová |
riaditeľka |
17.12.2025 |
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
284/2025
|
Vianočný obed
|
1 309,52 |
s DPH |
114/2025
|
|
15.12.2025 |
|
|
|
BRIDGE COM s.r.o. - Hotel Peklo |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
Ing. Monika Virágová |
riaditeľka |
16.12.2025 |
16.12.2025 |