|
Objednávka |
30/2025
|
prevádzkový materiál - školský spisový obal žiaka
|
|
s DPH |
|
|
03.04.2025 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
Ing. Monika Virágová |
riaditeľka |
|
11.04.2025 |
|
Objednávka |
29/2025
|
znalecký posudok k likvidácii
|
|
s DPH |
|
|
03.04.2025 |
|
|
|
Bc. Ing. Štefan Kucsera |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
Ing. Monika Virágová |
riaditeľka |
|
11.04.2025 |
|
Zmluva |
4/2025
|
Dodatok č. 16 k hosp. zmluve o poskytovaní stravovania
|
6.60/obed |
s DPH |
|
|
31.03.2025 |
|
|
|
SOŠOaS |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 01 Komárno |
Ing. Monika Virágová |
riaditeľka |
|
31.03.2025 |
|
Faktúra |
70/2025
|
prevádzkový materiál - stolársky
|
88,45 |
s DPH |
28/2025
|
|
31.03.2025 |
|
|
|
Ferro 3000 - SRO |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
Ing. Monika Virágová |
riaditeľka |
02.04.2025 |
08.04.2025 |
|
Faktúra |
69/2025
|
prevádzkový materiál technický
|
63,43 |
s DPH |
27/2025
|
|
31.03.2025 |
|
|
|
KF-STAV, s.r.o. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
Ing. Monika Virágová |
riaditeľka |
02.04.2025 |
08.04.2025 |
|
Faktúra |
68/2025
|
obedy 2/2025
|
3 339,28 |
s DPH |
|
3/2009
|
31.03.2025 |
|
|
|
SOŠOaS |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 01 Komárno |
Ing. Monika Virágová |
riaditeľka |
02.04.2025 |
08.04.2025 |
|
Faktúra |
67/2025
|
Poskytovanie služ. techn. PO - 02/2025
|
65,00 |
s DPH |
|
14/2015
|
31.03.2025 |
|
|
|
Ladislav Mészáros ml. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 01 Komárno |
Ing. Monika Virágová |
riaditeľka |
02.04.2025 |
08.04.2025 |
|
Faktúra |
66/2025
|
kontajner na smeti
|
90,00 |
s DPH |
3/2025
|
|
31.03.2025 |
|
|
|
KN SMART SERVICE , a.s. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
Ing. Monika Virágová |
riaditeľka |
02.04.2025 |
08.04.2025 |
|
Faktúra |
65/2025
|
Činnosť zodp.osoby - marec 2025
|
40,00 |
s DPH |
|
10/2018
|
31.03.2025 |
|
|
|
EMBA Services, s.r.o. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 01 Komárno |
Ing. Monika Virágová |
riaditeľka |
02.04.2025 |
08.04.2025 |
|
Faktúra |
64/2025
|
elektroinštalačný materiál
|
2 439,45 |
s DPH |
20/2025
|
|
27.03.2025 |
|
|
|
GM elektronic, spol. s.r.o. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
Ing. Monika Virágová |
riaditeľka |
27.03.2025 |
08.04.2025 |
|
Faktúra |
63/2025
|
hygienický a prevádzkový materiál
|
226,10 |
s DPH |
26/2025
|
|
27.03.2025 |
|
|
|
KF-STAV, s.r.o. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
Ing. Monika Virágová |
riaditeľka |
28.03.2025 |
08.04.2025 |
|
Faktúra |
62/2025
|
notebook , súčiastky, projektor
|
5 206,03 |
s DPH |
24/2025
|
|
27.03.2025 |
|
|
|
Alza.sk s.r.o. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 01 Komárno |
Ing. Monika Virágová |
riaditeľka |
28.03.2025 |
08.04.2025 |
|
Faktúra |
58/2025
|
plazmova rezačka MAKin CUT
|
1 490,00 |
s DPH |
21/2025
|
|
26.03.2025 |
|
|
|
VILBO s.r.o. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
Ing. Monika Virágová |
riaditeľka |
28.03.2025 |
08.04.2025 |
|
Faktúra |
56/2025
|
vodné a stočné február 2025
|
318,27 |
s DPH |
|
N3/2005
|
26.03.2025 |
|
|
|
KOMVaK-Vodárne a kanal. a.s. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
Ing. Monika Virágová |
riaditeľka |
26.03.2025 |
08.04.2025 |
|
Faktúra |
57/2025
|
pílový pás
|
81,50 |
s DPH |
19/2025
|
|
26.03.2025 |
|
|
|
Stroje a vybavení s.r.o. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
Ing. Monika Virágová |
riaditeľka |
28.03.2025 |
08.04.2025 |
|
Faktúra |
59/2025
|
zváračské potreby, gastro nádoby, termobox
|
5 779,17 |
s DPH |
23/2025
|
|
26.03.2025 |
|
|
|
Ferro 3000 - SRO |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
Ing. Monika Virágová |
riaditeľka |
28.03.2025 |
08.04.2025 |
|
Faktúra |
60/2025
|
skrine a organizéry, archívne skrine, šatníkové skrine
|
8 932,79 |
s DPH |
22/2025
|
|
26.03.2025 |
|
|
|
Ferro 3000 - SRO |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
Ing. Monika Virágová |
riaditeľka |
28.03.2025 |
08.04.2025 |
|
Faktúra |
61/2025
|
sada pre automechanikov, vypichovák, digi tester
|
1 500,23 |
s DPH |
25/2025
|
|
26.03.2025 |
|
|
|
Ferro 3000 - SRO |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
Ing. Monika Virágová |
riaditeľka |
28.03.2025 |
08.04.2025 |
|
Faktúra |
55/2025
|
zváračské rukavice, zástera, zástena
|
979,40 |
s DPH |
16/2025
|
|
25.03.2025 |
|
|
|
HORMI s.r.o. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
Ing. Monika Virágová |
riaditeľka |
26.03.2025 |
08.04.2025 |
|
Faktúra |
54/2025
|
rolety do školských dielní
|
1 614,65 |
s DPH |
17/2025
|
|
25.03.2025 |
|
|
|
Ro-Et, s.r.o. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
Ing. Monika Virágová |
riaditeľka |
26.03.2025 |
08.04.2025 |