|
|
Faktúra |
277/2025
|
stolársky materiál
|
2 226.50 |
s DPH |
107/2025
|
|
10.12.2025 |
|
|
|
Sezam s.r.o.Komárno |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
Ing. Monika Virágová |
riaditeľka |
|
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
276/2025
|
obaly z papiera
|
12,18 |
s DPH |
|
1/2025
|
10.12.2025 |
|
|
|
Brantner s.r.o. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 01 Komárno |
Ing. Monika Virágová |
riaditeľka |
|
10.11.2025 |
|
|
Faktúra |
275/2025
|
Revízie plynových a tlakových zariadení - budova školy.
|
658,00 |
s DPH |
79/2025
|
|
10.12.2025 |
|
|
|
Contrex - Ing. Žoldoš Richard |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
Ing. Monika Virágová |
riaditeľka |
|
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
274/2025
|
technické plyny vo fľašiach
|
159,01 |
s DPH |
|
11/2009
|
08.12.2025 |
|
|
|
Messer Tatragas s.r.o. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
Ing. Monika Virágová |
riaditeľka |
|
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
272/2025
|
Poistné od 01.01.26 - 01.01.27
|
453,10 |
s DPH |
|
6628652749
|
05.12.2025 |
|
|
|
Kooperatíva poisťovňa, a.s., Vienna Insurance Group |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
Ing. Monika Virágová |
riaditeľka |
|
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
270/2025
|
upgrate programového vybavenia - čisté mzdy 2026
|
229,00 |
s DPH |
106/2025
|
|
05.12.2025 |
|
|
|
BOLETA s.r.o. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
Ing. Monika Virágová |
riaditeľka |
|
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
273/2025
|
Poistné od 01.01.26 - 01.04.26
|
1 273,83 |
s DPH |
|
6628278152
|
05.12.2025 |
|
|
|
Kooperatíva poisťovňa, a.s., Vienna Insurance Group |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
Ing. Monika Virágová |
riaditeľka |
|
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
271/2025
|
Telekomunikačné služby - 11/2025
|
19,68 |
s DPH |
|
16/2006
|
05.12.2025 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 01 Komárno |
Ing. Monika Virágová |
riaditeľka |
|
08.12.2025 |
|
|
Objednávka |
107/2025
|
stolársky materiál
|
2 226,50 |
s DPH |
|
|
05.12.2025 |
|
|
|
Sezam s.r.o.Komárno |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
Ing. Monika Virágová |
riaditeľka |
|
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
269/2025
|
Poistné plnenie
|
378,87 |
s DPH |
|
6628278152/1
|
04.12.2025 |
|
|
|
Kooperatíva poisťovňa, a.s., Vienna Insurance Group |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
Ing. Monika Virágová |
riaditeľka |
|
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
268/2025
|
Havarijné poistenie motorových vozidiel
|
257,80 |
s DPH |
|
6628168252
|
04.12.2025 |
|
|
|
Kooperatíva poisťovňa, a.s., Vienna Insurance Group |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
Ing. Monika Virágová |
riaditeľka |
05.12.2025 |
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
267/2025
|
Poistenie motorových vozidiel
|
107,70 |
s DPH |
|
6628196528
|
04.12.2025 |
|
|
|
Kooperatíva poisťovňa, a.s., Vienna Insurance Group |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
Ing. Monika Virágová |
riaditeľka |
05.12.2025 |
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
262/2025
|
technické plyny vo flaši
|
98,62 |
s DPH |
|
11/2009
|
03.12.2025 |
|
|
|
Messer Tatragas s.r.o. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 01 Komárno |
Ing. Monika Virágová |
riaditeľka |
04.12.2025 |
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
266/2025
|
PHM do služobných mot.vozidiel 11/2025
|
38,46 |
s DPH |
|
8/2006
|
03.12.2025 |
|
|
|
Slovnaft a.s. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 01 Komárno |
Ing. Monika Virágová |
riaditeľka |
|
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
229/2025
|
elektrická energia 11/2025
|
2 032.98 |
s DPH |
|
7/2024
|
03.12.2025 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA a.s. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 01 Komárno |
Ing. Monika Virágová |
riaditeľka |
05.12.2025 |
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
264/2025
|
nájom za oceľové fľaše 11/ 2025
|
33,23 |
s DPH |
|
11/2009
|
03.12.2025 |
|
|
|
Messer Tatragas s.r.o. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
Ing. Monika Virágová |
riaditeľka |
05.12.2025 |
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
263/2025
|
nájom za oceľové fľaše 8/ 2025
|
37,37 |
s DPH |
|
11/2009
|
03.12.2025 |
|
|
|
Messer Tatragas s.r.o. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
Ing. Monika Virágová |
riaditeľka |
04.12.2025 |
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
261/2025
|
plyn 12/2025
|
2 844.00 |
s DPH |
|
6/2024
|
02.12.2025 |
|
|
|
MET Slovakia a.s. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
Ing. Monika Virágová |
riaditeľka |
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
260/2025
|
prevádzkovo-technický materiál elekt.
|
38,34 |
s DPH |
|
|
02.12.2025 |
|
|
|
ELCONT spol. s r.o. Komárno |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 01 Komárno |
Ing. Monika Virágová |
riaditeľka |
05.12.2025 |
02.12.2025 |
|
|
Objednávka |
106/2025
|
upgrate programového vybavenia - čisté mzdy 2026
|
229,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2025 |
|
|
|
BOLETA s.r.o. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
Ing. Monika Virágová |
riaditeľka |
|
08.12.2025 |