|
|
Faktúra |
290/2025
|
materiálno technické zabezpečenie
|
3 342.26 |
s DPH |
119/2025
|
|
16.12.2025 |
|
|
|
Ferro 3000 - SRO |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
Ing. Monika Virágová |
riaditeľka |
17.12.2025 |
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
289/2025
|
materiálno technické zabezpečenie
|
5 003.51 |
s DPH |
118/2025
|
|
16.12.2025 |
|
|
|
Ferro 3000 - SRO |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
Ing. Monika Virágová |
riaditeľka |
17.12.2025 |
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
288/2025
|
materiálno technické zabezpečenie
|
563,10 |
s DPH |
117/2025
|
|
16.12.2025 |
|
|
|
Ferro 3000 - SRO |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
Ing. Monika Virágová |
riaditeľka |
17.12.2025 |
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
287/2025
|
materiálno technické zabezpečenie
|
1 379.50 |
s DPH |
116/2025
|
|
16.12.2025 |
|
|
|
Ferro 3000 - SRO |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
Ing. Monika Virágová |
riaditeľka |
17.12.2025 |
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
286/2025
|
materiálno technické zabezpečenie
|
3 372.24 |
s DPH |
115/2025
|
|
16.12.2025 |
|
|
|
Ferro 3000 - SRO |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
Ing. Monika Virágová |
riaditeľka |
17.12.2025 |
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
285/2025
|
Revízie plynových a tlakových zariadení v budove praktického vyučovania
|
458,00 |
s DPH |
80/2025
|
|
16.12.2025 |
|
|
|
Ing. Richard Žoldoš - CONTREX |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
Ing. Monika Virágová |
riaditeľka |
17.12.2025 |
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
284/2025
|
Vianočný obed
|
1 309,52 |
s DPH |
114/2025
|
|
15.12.2025 |
|
|
|
BRIDGE COM s.r.o. - Hotel Peklo |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
Ing. Monika Virágová |
riaditeľka |
16.12.2025 |
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
282/2025
|
revízia elektrických spotrebičov a trafostanice
|
3 054.00 |
s DPH |
112/2025
|
|
15.12.2025 |
|
|
|
Bc. Tibor Takács - ŠERPP |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
Ing. Monika Virágová |
riaditeľka |
16.12.2025 |
15.12.2025 |
|
|
Faktúra |
283/2025
|
technický materiál a oleje
|
861,80 |
s DPH |
113/2025
|
|
15.12.2025 |
|
|
|
ARLA KN-Juraj Várady |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
Ing. Monika Virágová |
riaditeľka |
16.12.2025 |
15.12.2025 |
|
|
Faktúra |
281/2025
|
Predplatné DIAG 2026
|
191,40 |
s DPH |
111/2025
|
|
12.12.2025 |
|
|
|
SPVG Systems s.r.o. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
Ing. Monika Virágová |
riaditeľ |
|
15.12.2025 |
|
|
Objednávka |
108/2025
|
Kancelárske potreby
|
57,99 |
s DPH |
|
|
10.11.2025 |
|
|
|
Mira Office s.r.o. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
Ing. Monika Virágová |
riaditeľka |
|
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
278/2025
|
Kancelárske potreby
|
57,99 |
s DPH |
108/2025
|
|
10.12.2025 |
|
|
|
Mira Office s.r.o. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
Ing. Monika Virágová |
riaditeľka |
11.12.2025 |
12.12.2025 |
|
|
Objednávka |
109/2025
|
Kancelárske potreby
|
2 584,35 |
s DPH |
|
|
04.12.2025 |
|
|
|
Mira Office s.r.o. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
Ing. Monika Virágová |
riaditeľka |
|
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
279/2025
|
Kancelárske potreby
|
2 584.35 |
s DPH |
109/2025
|
|
10.12.2025 |
|
|
|
Mira Office s.r.o. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
Ing. Monika Virágová |
riaditeľka |
11.12.2025 |
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
269/2025
|
materiálno technické zabezpečenie
|
519,80 |
s DPH |
110/2025
|
|
05.12.2025 |
|
|
|
Ferro 3000 - SRO |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
Ing. Monika Virágová |
riaditeľka |
15.12.2025 |
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
280/2025
|
telekomunikačné služby 11/2025
|
48,18 |
s DPH |
|
1/2021
|
11.12.2025 |
|
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 01 Komárno |
Ing. Monika Virágová |
riaditeľka |
15.12.2025 |
12.12.2025 |
|
|
Objednávka |
110/2025
|
materiálno technické zabezpečenie
|
519,80 |
s DPH |
|
|
04.12.2025 |
|
|
|
Ferro 3000 - SRO |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
Ing. Monika Virágová |
riaditeľka |
|
12.12.2025 |
|
|
Objednávka |
118/2025
|
materiálno technické zabezpečenie
|
5 003,51 |
s DPH |
|
|
08.12.2025 |
|
|
|
Ferro 3000 - SRO |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
Ing. Monika Virágová |
riaditeľka |
|
10.12.2025 |
|
|
Objednávka |
107/2025
|
stolársky materiál
|
2 226.50 |
s DPH |
|
|
04.12.2025 |
|
|
|
Sezam s.r.o.Komárno |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
Ing. Monika Virágová |
riaditeľka |
|
10.12.2025 |
|
|
Objednávka |
115/2025
|
materiálno technické zabezpečenie
|
3 372,24 |
s DPH |
|
|
08.12.2025 |
|
|
|
Ferro 3000 - SRO |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
Ing. Monika Virágová |
riaditeľka |
|
10.12.2025 |