|
|
Faktúra |
216/2026
|
prevádzkovo-technický materiál elekt.
|
599,06 |
s DPH |
84/2026
|
|
01.10.2026 |
|
|
|
ELCONT spol. s r.o. Komárno |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 01 Komárno |
Ing. Monika Virágová |
riaditeľka |
02.10.2026 |
01.10.2026 |
|
|
Faktúra |
215/2026
|
obedy 09/2026
|
4 278,74 |
s DPH |
|
3/2009
|
01.10.2026 |
|
|
|
SOŠOaS |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 01 Komárno |
Ing. Monika Virágová |
riaditeľka |
02.10.2026 |
01.10.2026 |
|
|
Faktúra |
214/2026
|
plyn služobný byt 10/2026
|
5,00 |
s DPH |
|
3/2023
|
01.10.2026 |
|
|
|
SPP a.s. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
Ing. Monika Virágová |
riaditeľka |
02.10.2026 |
01.10.2026 |
|
|
Faktúra |
213/2026
|
Poskytovanie služ. techn. PO - 09/2026
|
200,00 |
s DPH |
|
6/2025
|
01.10.2026 |
|
|
|
Ladislav Mészáros ml. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
Ing. Monika Virágová |
riaditeľka |
02.10.2026 |
01.10.2026 |
|
|
Faktúra |
212/2026
|
Činnosť zodp. osoby - 09/2026
|
40,00 |
s DPH |
|
10/2018
|
01.10.2026 |
|
|
|
EMBA Services, s.r.o. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
Ing. Monika Virágová |
riaditeľka |
02.10.2026 |
01.10.2026 |
|
|
Faktúra |
211/2026
|
plyn 10/2026
|
3 300.00 |
s DPH |
|
6/2024
|
01.10.2026 |
|
|
|
MET Slovakia a.s. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 01 Komárno |
Ing. Monika Virágová |
riaditeľka |
02.10.2026 |
01.10.2026 |
|
|
Faktúra |
216/2026
|
prevádzkovo-technický materiál elekt.
|
599,06 |
s DPH |
84/2026
|
|
01.10.2026 |
|
|
|
ELCONT spol. s r.o. Komárno |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 01 Komárno |
Ing. Monika Virágová |
riaditeľka |
02.10.2026 |
01.10.2026 |
|
|
Faktúra |
209/2026
|
maliarske potreby
|
190,75 |
s DPH |
82/2026
|
|
30.09.2026 |
|
|
|
Kolorcentrum s.r.o, Komárno |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
Ing. Monika Virágová |
riaditeľka |
01.10.2026 |
30.09.2026 |
|
|
Faktúra |
210/2026
|
kalendáre 2027
|
113,41 |
s DPH |
83/2026
|
|
30.09.2026 |
|
|
|
Mira Office s.r.o. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
Ing. Monika Virágová |
riaditeľka |
01.10.2026 |
30.09.2026 |
|
|
Faktúra |
207/2026
|
SSD disky PATRIOT 256 GB
|
241,35 |
s DPH |
81/2026
|
|
30.09.2026 |
|
|
|
Alza.sk s.r.o. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 01 Komárno |
Ing. Monika Virágová |
riaditeľka |
01.10.2026 |
30.09.2026 |
|
|
Faktúra |
208/2026
|
Poskytovanie služieb v oblasti "civilnej ochrany" 09/2026
|
30,00 |
s DPH |
|
26/2025
|
30.09.2026 |
|
|
|
Bc.Jana Magdolenová |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
Ing. Monika Virágová |
riaditeľka |
01.10.2026 |
30.09.2026 |
|
|
Objednávka |
81/2026
|
SSD disky PATRIOT 256 GB
|
241,35 |
s DPH |
|
|
29.09.2026 |
|
|
|
Alza.sk s.r.o. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 01 Komárno |
Ing. Monika Virágová |
riaditeľka |
|
29.09.2026 |
|
|
Objednávka |
84/2026
|
prevádzkovo-technický materiál elekt.
|
599,06 |
s DPH |
|
|
29.09.2026 |
|
|
|
ELCONT spol. s r.o. Komárno |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 01 Komárno |
Ing. Monika Virágová |
riaditeľka |
09.04.2026 |
29.09.2026 |
|
|
Objednávka |
82/2026
|
maliarske potreby
|
190,75 |
s DPH |
|
|
29.09.2026 |
|
|
|
Kolorcentrum s.r.o, Komárno |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
Ing. Monika Virágová |
riaditeľka |
01.10.2026 |
29.09.2026 |
|
|
Objednávka |
83/2026
|
Kancelárske potreby
|
113,41 |
s DPH |
|
|
29.09.2026 |
|
|
|
Mira Office s.r.o. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
Ing. Monika Virágová |
riaditeľka |
|
29.09.2026 |
|
|
Faktúra |
204/2026
|
tovar a služby k projektu ERASMUS
|
1 163.86 |
s DPH |
78/2026
|
|
28.09.2026 |
|
|
|
SIGOW s.r.o. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
Ing. Monika Virágová |
riaditeľka |
29.09.2026 |
28.09.2026 |
|
|
Faktúra |
203/2026
|
Produkt DIREKTOR EXPERT - predplatné
|
293,97 |
s DPH |
77/2026
|
|
28.09.2026 |
|
|
|
Wolters Kluwer SR s.r.o. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
Ing. Monika Virágová |
riaditeľka |
29.09.2026 |
28.09.2026 |
|
|
Faktúra |
202/2026
|
vodné a stočné júl-september 2026
|
354,84 |
s DPH |
|
N3/2005
|
28.09.2026 |
|
|
|
KOMVaK-Vodárne a kanal. a.s. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 01 Komárno |
Ing. Monika Virágová |
riaditeľka |
29.09.2026 |
28.09.2026 |
|
|
Faktúra |
205/2026
|
tovar a služby k projektu ERASMUS
|
946,39 |
s DPH |
79/2026
|
|
28.09.2026 |
|
|
|
SIGOW s.r.o. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
Ing. Monika Virágová |
riaditeľka |
29.09.2026 |
28.09.2026 |
|
|
Faktúra |
206/2026
|
tovar a služby k projektu ERASMUS
|
1 992.00 |
s DPH |
80/2026
|
|
28.09.2026 |
|
|
|
SIGOW s.r.o. |
SOŠT-MSZKI, Bratislavská cesta 10, 945 25 Komárno |
Ing. Monika Virágová |
riaditeľka |
29.09.2026 |
28.09.2026 |